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4s店管理制度

時間:2024-12-21 13:02:39 管理 我要投稿

【優(yōu)選】4s店管理制度

  在充滿活力,日益開放的今天,很多場合都離不了制度,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編整理的4s店管理制度,歡迎大家分享。

【優(yōu)選】4s店管理制度

4s店管理制度1

  一、展廳車輛管理:

  1.銷售顧問應每天使自己在展廳管轄區(qū)域內的展示車輛保持內外整潔、無劃痕,打開發(fā)動機蓋、后背箱、車門后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車輛美觀的痕跡。

  2.在展車前放置車輛說明標志牌,前車牌處粘貼車型牌,后車牌處粘貼公司名稱牌。

  3.要去掉車內座椅上的塑料套、警告標志,地板上要有腳墊,SAILSRV車放倒的后排座要在顧客走后恢復原狀(前臺負責),車輛座椅按照公司要求位置放置。

  4.車輛擺放時,車輪徽標應統(tǒng)一平行于地面,車內外后視鏡應調整到合適的位置,展車應經(jīng)常更換位置,穿插不同的顏色。

  5.展車輪胎必須噴上表板蠟,從任何角度都不能看到灰塵。

  6.展示車輛要及時充電加油,不能出現(xiàn)無油無電現(xiàn)象。

  7.發(fā)現(xiàn)故障的車輛要立即退出展廳報修。

  8.展廳內一律不得點火試車,若客人強烈要求時,銷售顧問應給予婉拒。

  9.展車內不準吸煙,若客人吸煙,銷售顧問應有禮貌地提醒制止4s店展廳規(guī)章制度4s店展廳規(guī)章制度。

  10.展廳內配備的試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車的銷售顧問保管,不得遺失,不得私自送給客戶。

  11.展車要保持流動性,原則上車輛展示不得超過一個月,以保證展車內部的整潔及可售性。

  12.展示車輛的點煙器、鑰匙、保養(yǎng)手冊、隨車腳墊等物品必須專人保管,節(jié)假日進行交接,不得遺失,否則由責任人出資彌補。

  13.當其他區(qū)域的銷售顧問出差或調休時,在公司的銷售顧問有責任、有義務清潔非自己管轄區(qū)域的`展示車輛。

  14.銷售經(jīng)理每天上午09:30和下午14:30檢查展示車輛,如發(fā)現(xiàn)展車未達到以上標準,對管轄該區(qū)域的銷售顧問罰款30元現(xiàn)金,如果該區(qū)域內車輛是由兩個或兩個以上的銷售顧問托管,罰款金額均攤。

  二、日常工作

  1.上班穿著工裝,并保持工裝整潔,掛工作牌,儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關于著裝的規(guī)定。上班時間未按公司規(guī)定著裝者,處30元罰款。

  2.當客戶接待通知某銷售顧問出來接待顧客,一分鐘內出來接待顧客或委托他人接待顧客。

  3.接待顧客時必須面帶微笑,目視顧客歡迎光臨或問好,顧客就座后及時為顧客倒上茶水,接待顧客時禁止把手插在衣內。

  4.出現(xiàn)問題耐心向顧客解釋,在展廳禁止與客戶大聲爭執(zhí)。

  5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車通知等內部資料。

  6.保持展廳和辦公室的整潔

  4s店展廳規(guī)章制度百科。

  7.遵守公司關于電話的使用規(guī)定,電話鈴響三聲內必須接起,并使用公司規(guī)定的規(guī)范用語。

  8.交車時要陪客戶試車,試車時給客戶詳細講解車輛使用知識及車輛注意事項。

  9.交車把客戶介紹給售后服務的業(yè)務接待人員,工作繁忙時將售后服務業(yè)務接待人員的名片交給客戶,請客戶出現(xiàn)問題時及時與售后業(yè)務接待聯(lián)系,以方便客戶維修。

  10.交完車后,當天將發(fā)票提貨聯(lián)、車輛檢驗表和車輛保養(yǎng)手冊副聯(lián)交給庫存管理員,將客戶信息交給銷售業(yè)務助理。

  11.服從部門經(jīng)理和主管的工作協(xié)調安排。

4s店管理制度2

  一、汽車4s店內部管理相關材料

  1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結,下月、下周工作計劃草案,計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

  2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調平衡后,下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書,由總經(jīng)理及職責人簽名確認。

  3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板,對目標達成率及工作進度進行考核,經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度,存在的問題和困難,并及時向總經(jīng)理匯報。

  4、每個計劃期末,各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等,并在總經(jīng)理辦公會上匯報,確定本期計劃/任務的完成率。

  5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因,并重新確定完成的具體日期,需其他部門配合的,由總經(jīng)理辦公會協(xié)調。

  6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中,作為業(yè)績考核的.資料,并與當月工資掛鉤。

  7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排,工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認,經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案,作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應對員工業(yè)績實行看板式管理,并公布結果。

  8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制<××公司試用人員周總結報告書>。

  二、報表及單據(jù)管理

  1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應制定統(tǒng)一的格式并編號,編號規(guī)則:××公司xx部號,如有修改,應填寫<文件修改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。

  2、各類報表、單據(jù)的傳遞應及時有序并作好記錄。

  3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密,未經(jīng)授權不得向外發(fā)散。

  4、各職責部門應按規(guī)定的報送對象,報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送,給公司造成不良影響的,將予以行政處罰。

  三、信息檔案資料管理

  1、正式文件使用公司標準文檔格式,即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式,并注明公司(部門)名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化,保留公司商標即可。

  2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

  3、文件編號:

 。1)向上級管理部門的報告文件或對外發(fā)函:××公司(辦)字第[20xx]號。

  (2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔:××公司(通)字第[20xx]號。

  (3)銷售部管理文件:××公司(銷)字第[20xx]號。

 。4)服務部管理文件:××公司(服)字第[20xx]號。

  (5)財務部管理文件:××公司(財)字第[20xx]號。

  文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務性聯(lián)絡可使用<工作聯(lián)絡單>,不必統(tǒng)一編號。

  4、文件標題:字體黑體、居中、加粗,字號小二號。

  5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

  6、簽發(fā):公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā);各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理(主管)簽發(fā)。

  7、發(fā)放:正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。

  8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件)副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。

  9、傳真:對外發(fā)傳真,統(tǒng)一使用公司標準文檔格式,傳真前附上附頁,說明傳真目的、主題等。

  10、借閱:因工作需要借閱文檔,由借閱人申請,經(jīng)文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續(xù),借閱和歸還要進行登記。

  四、顧客檔案的管理

  1、顧客檔案是公司主要的資源,由各業(yè)務部門負責收集與管理。

  2、各業(yè)務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

  3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人保密的有關資料。

  五、會議材料管理

  1、會議舉行后,會議記錄人員應及時整理會議紀要。

  2、整理好的會議紀要經(jīng)領導批準后分發(fā)給有關部門和個人。

  3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。

  六、技術資料的管理

  1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔,建立技術資料檔案。

  2、借用技術資料需辦理審批及登記手續(xù)。

  七、人事檔案及員工業(yè)績檔案管理

  1、建立員工人事檔案,每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、勞動合同、培訓協(xié)議、照片等。

  2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。

  3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括:試用人員任務書、周計劃總結、干部每月每周任務書、述職報告、獎罰記錄等。

  4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。

4s店管理制度3

  1、工牌申請,新員工先到銷售助理處登記姓名和電話,申請試用期工牌,轉正后,申請正式工牌;工牌需要重做者,損壞交15元,丟失交10元。

  2、銷售顧問印名片,以組為單位,由組長上報,單獨上報者不予受理。

  3、辦公用品的領取,以課為單位,由課長于每周周一填表上報,單獨上報者不予受理。

  4、借用辦公用品,詳細填寫借用登記表,不按時歸還者,罰款10元;丟失或者損壞者,按原價賠償。

  5、領取禮品,先到市場專員處登記,不登記者發(fā)現(xiàn)一次,罰款50元。

  6、領取領料單,要有銷售經(jīng)理認可,否則不予發(fā)放。

  7、工資業(yè)績的查看,工資發(fā)放之前每位銷售顧問到銷售經(jīng)理處簽字確認。

  8、客戶資料的填寫:

  A、當天交車的,客戶資料必須在20分鐘內全部交到助理處;逾期未交者罰款50元,資料缺一,不計入業(yè)績。

  B、2S網(wǎng)點的.資料,在交車第二天將資料傳真至銷售助理處,資料包括:a發(fā)票復印件;b合格證復印件;c客戶 __復印件;資料上交不及時罰款20元,資料缺一不算業(yè)績。

  C、交車遇特殊情況2———月底財務沒有發(fā)票時,當天填寫除發(fā)票號碼外的其他資料,發(fā)票號碼要在開具當天上交助理處,發(fā)現(xiàn)不及時上交者,罰款20元。

  D、交車遇特殊情況3———其他特殊情況下,不能及時交資料時,需要在交車當天事先向助理說明情況,以備資料及時登記,交車當天不及時說明情況者,罰款20元。

  10、客戶資料的借用

  A、借用資料,必須由銷售經(jīng)理組長和助理同意,否則一律不借。

  B、借用資料一天必須馬上歸還,違者罰款10元,以后不再借給該借用人。

  C、借用資料造成丟失、損壞的,罰款50元,且以后不再借給該借用人。

  11、訂單的查看,銷售組長有權查閱訂單表,銷售顧問不可直接查看,詳細咨詢本組組長。

  12、說明書,工具領取后丟失者,罰款50元,本臺銷售不算業(yè)績并賠償。

  13、按照財務流程,定金轉車款的,銷售顧問有責任和義務告之客戶,將定金條交回財務收銀處,未上交的,定金不計入車款總額。

  1)促銷活動,各銷售組配合,由銷售組長指定銷售顧問進行協(xié)助。指定責任人,在規(guī)定的時間內完成,出現(xiàn)問題,銷售顧問處10元/次,銷售組長50元/次的罰款。

  2)如遇采購大量的展廳裝飾,視情況由5S協(xié)助。

  3)各銷售組抽調銷售顧問進行協(xié)助。參與人員報銷因盯夾報產(chǎn)生的交通費,并安排第二天休班,每人獎金20元/次。出現(xiàn)問題,如果沒有及時匯報,導致?lián)p失,處以每人100元/次。

  5、日常工作

  1)非市場人員及相關人員不得使用市場專員的電腦。違處100元/次。

  此制度不與公司的規(guī)章制度相沖突。

  2)市場專員對客戶的回訪,如果出現(xiàn)不符合的情況,沒有問得情況,每人處20元/次,銷售顧問互相交換客戶,一旦發(fā)現(xiàn)100元/次。

  3)銷售顧問提出市場宣傳合理性建議的,一旦采納,申請予以獎勵。

  4)廣告計劃和促銷活動提前通知組長、經(jīng)理,否則給予50元罰款。

4s店管理制度4

  1、每天不遲到、不早退、不無故曠工,不聚眾聊天,不在工作時間上網(wǎng)、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書。工作時間不消極,不怠工,不要再前臺大聲喧嘩,謹慎言行等,

  2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現(xiàn)象,垃圾桶及時處理,接待臺面每天擦拭不能有灰塵,著裝要規(guī)范開早會時檢查(頭發(fā)不能亂,西服領帶皮鞋,胸卡的佩戴,上班不允許穿休閑的服飾上班,晨會對講機掛上)

  3、三表一卡的規(guī)范性嚴格按照運營指南要求規(guī)范去做。

  4、每日中午及下午各收集整理一次銷售顧問的接待錄音,每日下班前將錄音移交銷售經(jīng)理。

  5、值班:每人每周值班一天,值班人員每天早晨在8:00之前要到,要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現(xiàn)。中午午飯最后吃飯,下班之后所有的電源要關閉。

  6、以上制度都作為現(xiàn)場得分的重點,20%績效工資作為獎懲基數(shù),為了員工的.利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。

  7、銷售經(jīng)理不在展廳經(jīng)理現(xiàn)場打分。保持領導在不在都一個樣!

  8、以上各項將在20xx年12月1號起執(zhí)行。

4s店管理制度5

  “6S管理”內容包括:整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)。目的是培養(yǎng)有好習慣、遵守規(guī)則的員工,營造團隊精神。

  為改善車間現(xiàn)場管理,塑造一個舒適、整潔、有序、高效的生產(chǎn)現(xiàn)場,讓環(huán)境、人的品質得到提升,讓顧客對我們滿意、有信心,從而提升公司的競爭力。在公司領導的帶領下,特制訂本制度。

  一、具體要求:

  1. 保持通道順暢,通道內不得擺放托排和物品,地面無垃圾、紙屑、零部件、油污、積塵;

  2. 設備(如:機床、臺鉆、校驗臺、風扇??)和機臺上無雜物、灰塵、油污,定期檢驗維護;

  3. 車間所有套圈一律使用周轉箱和托排,并在指定區(qū)域擺放整齊;

  4. 隨時整理現(xiàn)場需要和不需品的物品,不需要的清理掉,需要的合理區(qū)分放在固定位置,并且做好標識;

  5. 工作臺面要保持整齊、干凈,私人物品放在工作臺下層,工具、相關材料、暫時不用的配件不要胡亂放在臺面,應放在固定位置擺放整齊。工作臺面在交接班前不允許留有套圈的工費,料廢,應及時放在指定位置并做好標記;

  6. 各種型號的標準件、樣板及不用的表頭在使用完后及時送回計量室;

  7. 合格品與不合格品嚴格區(qū)分,并且做好標識;

  8. 抹布不得放于工作臺面上,使用后放回指定位置,水杯、飲料瓶、雨傘放在指定區(qū)域;

  9. 工作過程中所產(chǎn)生的塑料袋及其它垃圾不得放在臺面,按可回收和不可回收分類放入相應的垃圾桶或指定地方;

  10. 工裝夾具、輔助材料使用完畢后及時歸還原位擺放整齊;

  11. 不準穿拖鞋、高跟鞋(鞋跟在5厘米以上)、吊帶、背心上班,若因穿拖鞋、高跟鞋等引起的扭傷、摔傷及相關傷害,責任自負;

  12. 所有人員必須樹立“質量是企業(yè)生命”的意識,生產(chǎn)過程中認真負責,嚴格做好自檢、互檢、首檢、全檢的習慣,發(fā)現(xiàn)問題及時調整和匯報;

  13. 返修產(chǎn)品須在第一時間返修完成,以便及時發(fā)貨;

  14. 上班時間工作認真專心,不準閑談、怠慢、打瞌睡、玩手機等;

  15. 中午吃飯、下班、離開崗位時請及時關閉各工具、設備、風扇的電源;

  16. 機床、校驗測試臺、臺鉆等設備除相關操作人員外,其它人禁止操作;

  17. 設備操作人員必須按規(guī)定作業(yè)程序、標準進行操作;

  18. 每天下班后工作臺面和地面必須清理干凈、整齊;

  19. 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品,危險品或與生產(chǎn)無關之物品進入車間;

  20. 車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家,各生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務,并保證質量;

  21. 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧,吵嘴打架,私自離崗,竄崗等行為(注:脫崗:指簽到后脫離工作崗位或辦私事;竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關的事),吸煙要到公司指定的地方或大門外;

  22. 員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照設備操作規(guī)程、質量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。否則,造成工傷事故或產(chǎn)品質量問題,由操作人員自行承擔;

  23. 在工作時間內,員工必須服從管理人員的工作安排,正確使用公司發(fā)放的儀器、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具(如:夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等),應送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置,否則以違規(guī)論處;

  24. 車間員工必須做到文明生產(chǎn),積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務;因工作需要臨時抽調,服從車間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理;

  25. 加強現(xiàn)場管理,隨時保證場地整潔、設備完好;

  26. 對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為(不論公物或他人財產(chǎn))者,不論價值多少一律交公司處理。視情節(jié)輕重,無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。

  注:以上列舉制度只為車間現(xiàn)場管理制度,其它請遵守員工守則及相關制度

  二、員工考核

  考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中:

  1. 德、主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范。

  2. 勤、主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

  3. 能、主要是指技術能力,完成任務的效率,完成任務的質量、出差錯率的'高低等。

  4. 績、主要是指工作成果,在規(guī)定時間內完成任務量的多少,能否開展創(chuàng)造性的工作等。以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節(jié)做出相應處理;

  以個人為準,車間6S現(xiàn)場管理要求每違反一項視情節(jié)嚴重扣2—5分不等,月累積-10分以內不處罰,月累積10分以上的(不含-10分),以超出的負分數(shù)按2元/分,從當月工資中扣除。

  三、考核的目的

  對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各司其職,各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端,激發(fā)上進心,調動工作積極性和創(chuàng)造性,提高公司的整體效益。

  本制度自公布之日起開始實施,車間主任負責安排及監(jiān)督執(zhí)行,車間全員參與、積極配合。辦公室每天對車間不定時檢查,進行打分,并做好記錄在月底匯總上報。

4s店管理制度6

  一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發(fā)者要帶工作帽;

  二、工作時禁止吸煙;

  三、工作時要集中精神,不準說笑、打鬧;

  四、使用一切機工具及電氣設備,必須遵守其安全操作規(guī)程,并要愛護使用;

  五、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品,不準光膀子進行工作;

  六、嚴禁無駕駛證人員開始一切機動車輛;

  七、嚴禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的車輛;

  八、未經(jīng)領導批準,非操作者不得隨便動用機床設備;

  九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經(jīng)常保持整潔,做到文明生產(chǎn);

  十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇,與照明設施及帶電的線路接觸。

  汽車維修竣工檢查制度

  一、按照維修協(xié)議合同內容檢驗;

  二、按成都市汽車大修竣工技術標準檢驗;

  三、檢驗所修項目的技術性能是否達到技術標準;

  四、作外觀檢查應完好清潔;

  五、整車外觀檢查和試車;

  六、路試后要填寫試車技術卡存檔;

  七、按維修協(xié)議內容和技術標準向用戶交車。

  汽車電工安全操作制度

  一、裝卸汽車發(fā)電機和起動機時,應將汽車電源總開關斷開,切斷電源后進行,未裝電源總開關的,卸下的電線接頭應包扎好;

  二、需要起動機檢查電路時,應注意車底有無他人在工作,預先打招呼、拉手剎、放空檔,然后發(fā)動,不熟練人員及學員不得隨便發(fā)動;

  三、汽車內線路接頭必須接牢并用膠布包扎好。穿孔而過的線路要加膠護套;

  四、裝換蓄電池時,應有用蓄電池攀帶;

  五、蓄電池架發(fā)現(xiàn)損壞時,應立即移工修理,不得湊合使用;

  六、裝蓄電池時,應在底部墊以橡皮膠料,蓄電池之間以及周圍也應用木板塞緊;

  七、電池頭、導線夾應裝可靠,不準用鐵絲代用;

  八、配制電液時,應將硫酸輕輕加入蒸溜不內,同時用玻璃棒不斷攪拌達到散熱迅速的目的。嚴禁將水注入硫酸內,人員應穿戴膠水鞋和橡膠手套,戴防護眼鏡;

  九、蓄電池維修、裝配間應有良好的通風設備和防火設備,防止人員鉛中毒及發(fā)生火警。充電池工作間空氣要流通,室內及存放蓄電池地方4米內嚴禁煙火。

  十、切實執(zhí)行電池在新裝及大修后的第一次充電。初充電的好壞直接影響蓄電池的壽命。初充電后至少應以相當于蓄電池容量的1/10的放電率放電一次,直至單電電壓降至1、7v為止。再以初電的充電率充足,充足后安置24小時后方能使用。

  十一、充電時應將電池蓋打開,電液溫度不得超過450c。

  十二、蓄電池應用放電叉測量,不可用手鉗或其它金屬試驗,防止發(fā)生爆炸。

  十三、工作時,如不慎有電液落在皮膚或衣服上,應立即用5%蘇打水擦洗,再用清水沖洗。

  十四、清洗發(fā)電機、起動機及其他電器設備應使用不帶添加劑的工業(yè)汽油,并注意防火。

  銷售管理制度

  一、銷售部人員必須遵守公司的管理制度,不得以任何理由違反公司制度。

  二、銷售部人員必須愛護公司財物,對公司配發(fā)的辦公用品設備應愛惜使用,損壞賠償。

  三、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設施的檢查。

  四、銷售部人員不得在業(yè)務過程中損害公司利益,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司將給予罰款、警告、解聘、直至追究法律責任的處罰。

  五、市場部銷售管理:

  1、銷售業(yè)務授權:市場部人員對外簽訂合同,必須得到公司總經(jīng)理的簽字授權,未經(jīng)授權簽字的合同。該授權為一對一授權,即是按每一筆合同進行授權。

  2、銷售提成辦法:

  (1)原則上按市場部人員的銷售額比例進行提成。

  (2)銷售部人員對外銷售價格管理。

  (3)銷售部人員在銷售中,不得在未經(jīng)授權的情況下,擅自越權下浮銷售價格或惡意上浮銷售價格,一旦發(fā)生,如經(jīng)核實,公司有權給予經(jīng)辦人員嚴處直至開除。

  (4)銷售部人員在銷售中,超出公司規(guī)定銷售價格銷售部分,公司按超出部分額度的30%(含稅)給予獎勵。

  (5)銷售部人員按年度簽訂銷售定額,市場部人員完成訂額或超額完成訂額,年終核算后由公司總經(jīng)理給予紅包獎勵。市場部人員未完成銷售訂額,公司將視情況,給予扣罰一定比例的提成或直至解聘。

  (6)銷售部人員領取銷售提成的辦法。按銷售合同總額,回款率達到銷售總金額的80%時,市場部人員可領取應提成金額的30%,回款率達到銷售總金額的100%時,市場部人員可領取應提成金額的60%,余額10%到年終核算后領取。

  銷售部客戶投訴處理流程圖

  詳細記錄事故投訴原因

  相關領導批示處理意見及措施

  通知客戶處理結

  果并向客戶道歉

  分析原因并進行相關調查

  向客戶解釋清楚“否”的原因

  否

  把事故原因記錄在案,避免有相同情況出現(xiàn)

  銷售合同管理制度

  一、銷售合同的簽訂應規(guī)范化、具體化,字跡清晰、工整。銷售合同一式兩份,用戶一份,另一份公司存檔。

  二、銷售合同中的每欄目均應填寫清楚,牽涉到具體數(shù)據(jù)時必須用大寫數(shù)字填寫,對合同中的`其它要求,應根據(jù)雙方約定逐項填寫清楚。

  三、合同簽訂后,應按合同要求立即填寫“生產(chǎn)任務通知單”送生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)。

  四、合同簽訂后應及時按片區(qū)歸檔整理。每半年裝訂成冊,并一道編制索引。

  五、對用戶負責,對合同內容應作好保密,未經(jīng)領導批準,非簽約人無權查閱合同內容。

  庫存合格車管理

  一、經(jīng)總檢合格交付銷售部門的合格車輛應輸交接車手續(xù)。

  二、生產(chǎn)部門憑竣工驗收合格通知書隨車交銷售部門并同時生產(chǎn),銷售部門雙方均作好登記。

  三、對生產(chǎn)部門交付給銷售部門的合格車輛,該兩部門的人員應對車輛逐項進行復檢,對復核不合格的車輛應及時返還生產(chǎn)部門復修,直到合格。

  四、驗收合格的車輛,應停放在指定位置,關閉總電源,關、鎖好所有車門、窗及發(fā)動機和行李倉。

  五、未經(jīng)領導批準,任何人不得動用庫存合格車。

  六、對未銷售的庫存合格車應定期清洗、發(fā)動,一定時間內以保證車容、車貌的整潔和車況的完好。

  七、對庫存合格車輛應指定專人保管。

  銷售部退換貨物管理制度

  一、分析顧客要求退換貨原因。

  二、如問題出在公司方,都應無條件滿足。并且詳細記錄下整個事情的過程。

  三、如問題出在客戶方,應向客戶解釋清楚原因直至客戶滿意為止。

  四、根據(jù)客戶退換貨的具體情況,按規(guī)定分別進行退換貨。

  市場部成品庫管理制度

  一、定期盤存庫存總量,并記錄每月銷量及不同規(guī)格產(chǎn)品的銷量,看庫存是增加、減少還是穩(wěn)定。

  二、根據(jù)不同規(guī)格產(chǎn)品銷量制定訂貨計劃,避免庫存過多或斷貨現(xiàn)象。

  三、根據(jù)市場情況即使調整庫存積壓較多的產(chǎn)品。

  四、根據(jù)不同時間段,保證客戶的安全庫存量。

  門衛(wèi)管理制度

  一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分,它是展示企業(yè)文明,樹立公司形象的窗口。

  二、把好公司物資出門關,確保各類物資安全,是門衛(wèi)管理的重要內容。

  三、門衛(wèi)管理主要內容如下:

 、欧策M入公司的車輛,門衛(wèi)執(zhí)勤屋檐人家}人員應認真登記其車牌號。

  ⑵凡公司物資出門,無論是單位或個人,必須辦理完備財務手續(xù),門衛(wèi)執(zhí)勤屋檐人家}人員應嚴格檢查。對手續(xù)不全、不符的,應拒絕放行。

 、枪締T工必須遵守門衛(wèi)制度,進出大門時服從門衛(wèi)人員管理,自行車進出大門時必須下車推行,嚴禁滑行。

  ⑷對來公司聯(lián)系業(yè)務的人員應熱情接待,問清來公司事由后,應做好向導工作。

  ⑸對來公司辦事和提貨的車輛,按指定地點停放并要求停放整齊。

 、使(jié)假日期間,外單位車輛未經(jīng)許可,不得在公司內停放。

 、碎T衛(wèi)值班室和公司大門應隨時保持整潔,樹立公司良好的社會形象。

 、套龊弥蛋嗪徒唤影嘤涗洝H绠敯喟l(fā)生較大問題,應及時報告直接上級,并做好值班記錄。在交接班時,應將當班情況向下一班交待清楚。

  四、門衛(wèi)管理的要求:

 、砰T衛(wèi)人員必須有高度的責任感,堅守崗位,認真負責,把好物資出門關。

 、崎T衛(wèi)人員必須熟悉當班治安狀況,隨時處理工作的各種問題,發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象必須認真對待,按相關規(guī)定處理。

4s店管理制度7

  汽車4s店內部管理相關材料

  1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結,下月、下周工作計劃草案,計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

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  2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調平衡后,下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書,由總經(jīng)理及職責人簽名確認。

  3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板,對目標達成率及工作進度進行考核,經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度,存在的問題和困難,并及時向總經(jīng)理匯報。

  4、每個計劃期末,各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等,并在總經(jīng)理辦公會上匯報,確定本期計劃/任務的完成率。

  5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因,并重新確定完成的具體日期,需其他部門配合的,由總經(jīng)理辦公會協(xié)調。

  6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中,作為業(yè)績考核的.資料,并與當月工資掛鉤。

  7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排,工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認,經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案,作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應對員工業(yè)績實行看板式管理,并公布結果。

  8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制。

  報表及單據(jù)管理

  1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應制定統(tǒng)一的格式并編號,編號規(guī)則:XX公司XX部號,如有修改,應填寫<文件修改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。

  2、各類報表、單據(jù)的傳遞應及時有序并作好記錄。

  3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密,未經(jīng)授權不得向外發(fā)散。

  4、各職責部門應按規(guī)定的報送對象,報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送,給公司造成不良影響的,將予以行政處罰。

  信息檔案資料管理

  2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

  3、文件編號:

  (1)向上級管理部門的報告文件或對外發(fā)函:XX公司(辦)字第[20xx]號。

  (2)經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔:XX公司(通)字第[20xx]號。

  (3)銷售部管理文件:XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務部管理文件:XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務部管理文件:XX公司(財)字第[20xx]號。

  文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務性聯(lián)絡可使用<工作聯(lián)絡單>,不必統(tǒng)一編號。

  4、文件標題:字體黑體、居中、加粗,字號小二號。

4s店管理制度8

  為了提高客戶滿意度,營造一個溫馨、舒適的購車環(huán)境,現(xiàn)特制定銷售部展廳管理規(guī)定。

  一、展廳整體

  1)展廳內、外墻面、玻璃墻等保持干凈整潔,應定期清潔。

  2)展廳的地面、墻面、前臺、燈具、空調器、視聽設備等保持干凈整潔,墻面無亂貼的廣告海報等。

  3)展廳內的照明要求明亮,令人感覺舒適。

  4)在營業(yè)期間播放舒緩,優(yōu)雅的輕音樂,顧客到休息區(qū)應播放公司宣傳片。

  5)銷售洽談桌使用完后及時清理,煙灰缸內有3個以上(含3個),應立即清理;每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

  6)銷售顧問辦公區(qū)按7S展廳標準執(zhí)行。

  5)每天下班前,必須關閉及空調(9:30—17:30)。

  6)每天下班前,必須關閉所有電源(19:00)。

  二、展車清潔

  1)展廳車輛由銷售顧問專人專車負責,展廳主管每日監(jiān)督檢查。

  2)展車必須時刻保持干凈(包括車胎需經(jīng)過噴蠟處理)、車身、車窗及門把手須無指紋印、無灰塵。

  3)腳墊、坐墊,必須按規(guī)定的位置擺放并保持清潔。

  4)座椅要調整標準,車內無任何雜物,玻璃上無任何多余標貼。

  5)每人負責的車輛必須在早9:40之前完成車輛清潔工作。

  6)每進一部新展車由展廳銷售人員共同清潔。

  7)每日檢查車輛電量,如發(fā)現(xiàn)展車沒電,由值班人員當日及時充電。

  8)車輛前后貼牌正確粘貼,不得歪斜或掉落。

  三、前臺接待

  1)接待臺面要保持干凈整潔,無任何雜物,資料擺放整齊。

  2)值班人員有特殊原因離崗,需找人替代,替代人員承擔所有前臺值班的責任。

  3)值勤人員站姿要端正,不允許歪身斜腿或身子倚在接待臺。

  4)禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧,吸煙,玩手機游戲,打電話。

  5)銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽,并說“您好!這是塘廈新世達汽車4S店,我是銷售部XX”。電話在最后應說:“感謝您的`來電”并做好電話來訪記錄。

  6)不能使用公司電話長時間打私人電話。

  四、交車區(qū)

  1)交車區(qū),保持整齊清潔,沙發(fā),煙灰缸等擺放整齊并保持清潔。

  2)交車區(qū)桌面上備有煙灰缸,煙灰缸內有3個以上(含3個),應立即清理;每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。

  五、展廳接待

  1)銷售顧問如有事外出一定要向上級申請。

  2)銷售顧問必須站在距離門口2-5米左右的位置,當客戶進門時,要微笑致意:“您好!歡迎光臨新世達汽車4S店”,在送別客人時,要說:“請慢走,歡迎下次光臨”。

  4)銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片。

  6)在接待不飽和的情況下,不允許出現(xiàn)客戶看車無人接待(來店維修客戶看車亦不例外)的狀況,如客戶多時,應及時通知辦公室人員,接待客戶。

  六、午間值班

  1)午間值班人員須輪流吃飯,午飯及午休時間不能超過60分鐘。

  2)如找不到人替班不能離崗。

  七、考核標準

  1)展廳主管監(jiān)督檢查后發(fā)現(xiàn)問題可對責任人進行20元/次內部考核。

  2)銷售經(jīng)理監(jiān)督檢查后發(fā)現(xiàn)問題可對展廳主管進行20元/次內部考核。

4s店管理制度9

  第一章 總則

  第一條 為確保生產(chǎn)秩序,保障各項生產(chǎn)正常運作,持續(xù)營造良好的工作環(huán)境,促進本公司的發(fā)展,結合本公司的實際情況特制定本制度。

  第二條 本制度適用于本公司生產(chǎn)部。

  第二章 員工管理

  第三條 工作時間內所有員工倡導普通話。

  第四條 全體員工需按要求佩戴廠牌(應正面向上佩戴于胸前),穿廠服,佩戴安全帽,不得穿拖鞋進入車間。

  第五條 每天正常上班時間為8小時,如需加班依生產(chǎn)需要臨時通知,并提前寫好加班申請單請部門負責人批準并送綜合部作考勤依據(jù)。

  第六條 按時間上下班(員工參加早會須提前5分鐘到崗),不遲到、早退、曠工(如遇特殊情況上下班時間按車間安排執(zhí)行),違者將嚴格按公司考勤制度進行考核。

  第七條 工作時間內,生產(chǎn)部經(jīng)理、質檢員和其他管理人員因工作關系在車間走動,其他人員不得離開工作崗位相互串崗,若因事需離開工作崗位須向車間主管申請方可離開。

  第八條 員工在車間遇公司客人或者公司高層領導參觀巡查時,組長以上干部應當起立適當問候或有必要的需陪同,作業(yè)員照常工作,不得東張西望。集體進入車間要文明禮貌、相互禮讓,特別是遇上客人時,不能爭道搶行。

  第九條 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嘻哈打鬧、吵嘴打架,私自離崗、串崗等行為(注:脫崗指上班后脫離工作崗位或辦私事;串崗指上班時間串至他人崗位做與工作無關的事),吸煙要到公司指定的地方,否則將予以嚴懲。

  第十條 作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話,禁止帶小孩或場外人士在生產(chǎn)車間玩耍或濫動機床,由此而造成的事故自行承擔。

  第十一條 未經(jīng)綜合部允許或與公事無關,員工一律不得進入辦公室。 第十二條 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品、危險品或與生產(chǎn)無關之物品進入車間:不得將產(chǎn)品(或廢品)和私人用品放在操作臺或流水線上,違者嚴懲不待。

  第十三條 車間嚴格按照拆解計劃安排拆解,根據(jù)車間設備狀況和人員精心組織生產(chǎn)。車間工作分工不分家,各工段須完成各自日常拆解任務,并保證質量。

  第十四條 生產(chǎn)時如果遇到原輔材料等不符合規(guī)定,有權報告上級處理,如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失,后果將由生產(chǎn)人負責。

  第十五條 員工領取物料必須通過本工段段長開具領料單到倉庫開具出庫單,不得私自拿取物料。生產(chǎn)完成后,剩下的輔料需退回倉庫并禁止奢侈浪費。

  第十六條 員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照設備操作流程、工藝規(guī)程行 操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則,造成工傷事故或生產(chǎn)質量問題,由操作人員自行承擔。

  第十七條 在工作前仔細閱讀作業(yè)指導書,員工如違反作業(yè)規(guī)定,不論是故意或失職使公司受損失,當事人和管理人員都要受到處罰。

  第十八條 特殊崗位應該由特定專業(yè)人員來操作,嚴禁馬虎大意造成傷害及事故。

  第十九條 生產(chǎn)流程經(jīng)確認后,任何人均不可隨意更改,如在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)有錯誤,應立即停止并通知有關部門共同研討,經(jīng)同意并簽訂后更改。

  第二十條 在工作時間內,員工必須服從管理人員的工作安排,正確使用公司發(fā)放的工具,不得擅用非自己崗位的機械設備及工具。對閑置生產(chǎn)用具應送到指定區(qū)域或交回特定管理員放置,否則以違規(guī)論處。第二十一條 車間員工必須做到文明生產(chǎn),積極完成上級交代的生產(chǎn)任務;因工作需要臨時抽調,服從車間主管或以上領導安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理,對不服從安排將予以相應處罰。

  第二十二條 車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全。

  第二十三條 再生產(chǎn)過程中可用件、非可用件、不同材質的產(chǎn)品必須分類清楚,不得混淆。車間主管、檢驗員、設備維修人員、電工必須跟班作業(yè),保證設備正常運行和產(chǎn)品質量。

  第二十四條 員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生做到人走場地清,嚴禁隨地吐痰,亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中不得隨意亂扔垃圾、工具,掉在地上的產(chǎn)品和輔料可以收集的必須收集以達到節(jié)約的目的。

  第二十五條 操作人員每日上崗前必須將機器設備及工作崗位清掃干凈,保證工序內的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔,工作臺面不得雜亂無章,不能堆放產(chǎn)品。

  第二十六條 下班時(或完成本工序后)應清理自己的工作臺面,做 好設備的保養(yǎng)工作,同時做好每日早上上班時對設備性能的檢查并簽 字,以防設備運行過程中出現(xiàn)故障和危險。打掃責任區(qū)的場地和設備 衛(wèi)生并將相應門窗、電源關閉。否則若發(fā)生失竊等意外事故,將追究 責任人和車間主管的責任。

  第二十七條 加強現(xiàn)場管理,隨時保證場地整潔、設備完好。廢料垃 圾需清理到指定位置特定人員對其處理。同時做好日事日清,日清日 畢。

  第二十八條 不得私自攜帶公司內任何物品出廠(特殊情況經(jīng)領導批 注除外),若有此行為且經(jīng)查落實者,將予以開除處理。

  第二十九條 對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為(不論公務或他人財 產(chǎn))者,不論價值多少一律交公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理處理,視情節(jié)嚴 重給予相應處理或送公安局處理。

  第三十條生產(chǎn)現(xiàn)場各種加工、焊接、裝配等都必須采取防護措施,防止生產(chǎn)作業(yè)對環(huán)境及現(xiàn)場文明生產(chǎn)、 安全生產(chǎn)造成的破壞。各種生產(chǎn)作業(yè),要注意對地面的防護措施。

  第三十一條易燃、易爆物品的放置要遠離明火,存儲放置的位置要符合《職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標準》的要求,凡是實行特殊定置的場所,應明示國家規(guī)定的統(tǒng)一標志。

  第三章 員工考核

  第三十二條 考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面:其中:

  1、德:只要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范。

  2、勤:主要是指工作態(tài)度,是主動型還是被動型等等。

  3、能: 主要是指技術能力,完成任務的.效率,完成任務的質量、出差 錯率的高低等。

  4、績:主要是指工作成果,在規(guī)定的時間內完成任務量的多少, 能否開展創(chuàng)造性的工作等等。以上考核由車間主管考核,對不服從人員,將視情節(jié)做出相應處理。

  第三十三條 對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績做出適當?shù)?評價,作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù),促使增加工作責任心,各 司其職各負其責,破除“干好干壞一個樣,能力高低一個樣”的弊端, 激發(fā)上進心,調動工作積極性和創(chuàng)造性,提高公司的整體效益。

  第四章 附則

  第三十四條 本制度由綜管部門協(xié)同生產(chǎn)部門制定、解釋并檢查、考核。 生產(chǎn)部門全面負責本制度的執(zhí)行。

  第三十五條 本制度自發(fā)布之日起開始實施生效。

4s店管理制度10

  第一章總則

  第一條、為加強公司資金的內部控制和管理,降低籌資用資成本,防范經(jīng)營和財務風險,確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作,實現(xiàn)公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標,根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定并結合公司實際情況,特制定本規(guī)范。

  第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位,包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。

  第二章現(xiàn)金管理制度

  第三條、為了加強公司現(xiàn)金管理,建立健全現(xiàn)金收付制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結算紀律,對現(xiàn)金管理作如下規(guī)定。

  第四條、現(xiàn)金使用范圍:

  1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;

  2、出差人員差旅費;

  3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支;

  4、業(yè)務活動的零星支出備用金;

  5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書面同意的其他開支。

  第五條、現(xiàn)金收付原則:

  1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理;沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的,出納不予付款。

  2、因公外出或購買物品,需借用現(xiàn)金時,按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。

  3、出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給他人或其他單位,不準謊報用途,套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,不準將公司收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行(董事長和總經(jīng)理共同書面許可除外),不準保留帳外公款。

  4、出納不準白條頂款,不準墊支挪用公司資金。

  第六條、現(xiàn)金收入和支出:

  1、不論何種來源收入的現(xiàn)金,原則上應于當日全部送存銀行。

  2、支付現(xiàn)金,應該從備用金中支付或從銀行存款提取,公司任何員工不得以收入直接支付各項開支,嚴禁坐支現(xiàn)金。

  3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入,在取得現(xiàn)金收入后應及時上繳財務。

  4、支付現(xiàn)金在1-5萬元的,經(jīng)辦人必須提前一個工作日通知財務部門;5-10萬元的,經(jīng)辦人必須提前3個工作日通知財務部門;10萬元以上的,必須提前5個工作日通知財務部門;事先未通知的,財務部門有權拒絕辦理付款業(yè)務(公司緊急、重大的非日常事項例外)。

  第七條、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定:

  1、購買物品借用現(xiàn)金應在購貨驗收入庫后2個工作日內報銷。

  2、出差人員所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個工作日內報銷。

  3、如不按時還清借款又不向財務部書面說明原因的,財務部有權直接從借款人的工資中扣除。

  第八條、庫存現(xiàn)金的保管:

  1、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準,禁止超過限額備用金。

  2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務,必須做到按日清理,按月結賬,及時登記現(xiàn)金日記賬,結出庫存現(xiàn)金賬面余額,并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。

  3、出納人員必須每日核對庫存現(xiàn)金,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向財務負責人匯報,查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書面處理意見進行處理,不得擅自將長短款項相互補抵。

  4、財務負責人每月末必須定期對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現(xiàn)金進行盤點,每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

  5、現(xiàn)金保管要有安全措施,存放現(xiàn)金要用保險柜,保險柜鑰匙要由出納專人保管。

  第九條、處罰:

  1、對違反本制度照成公司損失的,視其情節(jié)嚴重,結予處罰,并保留以法律手段追究當事人責任的權利。

  2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證沖抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金,私存小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存,截留收入,逾期報銷的,除給有關人員處罰外,分別給予違紀金額20%的罰款。

  第三章銀行存款管理制度

  第十條、公司發(fā)生的一切收付款項,除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支付外,都必須通過銀行辦理轉賬結算。

  第十一條、銀行預留印鑒分別由付款出納和財務負責人分別保管。

  第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結存情況,合理組織貨幣資金的收入,按各開戶銀行設置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

  第十三條、出納應定期到各開戶銀行收取銀行結算憑證。對所有的銀行結算憑證,財務負責人必須進行嚴格審核,以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生,并每月末核對銀行存款余額。

  第四章財務審批制度

  第十四條、資金支付審批權限:

  1、單筆支出金額在500元以下,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付,全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

  2、單筆支出金額在500元以上,由部門負責人、財務負責人、分管副總、總經(jīng)理和董事長審批簽字后支付。

  3、需由董事長簽字的款項支付,未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項,財務負責人應電話請示董事長得到肯定答復后予以支付;待董事長回公司后由財務負責人立即完善簽字手續(xù)。

  第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。

  第五章員工借款管理制度

  第十六條、為了加強員工借款管理,減少資金占用,更好的服務于公司經(jīng)營活動,對員工借款作如下規(guī)定。

  第十七條、員工借款范圍及審批:

  1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉金及處理其他零星支付業(yè)務,根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。

  2、公司員工借支現(xiàn)金需要填寫“借款單”,經(jīng)部門負責人批準,財務負責人審核后,報總經(jīng)理簽批,F(xiàn)金借支5000元以上,需要提前1個工作日通知財務部。

  3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現(xiàn)金,有出差任務時,由同行人員借支現(xiàn)金。

  4、未在公司擔任具體職務的股東,不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金。在公司擔任具體職務的股東借款限額按照總經(jīng)理級別執(zhí)行;超過限額的借款,按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息;且借款期限不得超過一個會計年度。

  5、現(xiàn)金借款人應親自到財務部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字,除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

  6、財務部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

  第十八條、員工借款額度:

  1、員工借支現(xiàn)金前必須預計合理的借支額度,部門負責人應進行額度的審核,超出合理范圍的員工借款,財務部門不予借支。

  2、公司員工由于個人或家庭原因,由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保,提出借款申請(注明還款計劃)并經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后,可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

  3、對不同級別的員工設置最高借款限額,未還借款超過限額時,財務部門有權拒絕再次向其借款。

  4、員工借款額度表:

  第十九條、禁止白條抵現(xiàn),對于符合規(guī)定的員工借款,財務部要及時進行賬務處理。

  第二十條、員工報銷的款項應首先用于償還借款。有工作任務需要支出現(xiàn)金時,需再次履行借款審批手續(xù),財務部門不得直接支付現(xiàn)金。

  第二十一條、工程周轉金借款,實行“前賬不清,后款不借”原則。報銷還款時,必須取得合法的票據(jù),按照規(guī)定程序報銷。

  第二十二條、財務部要嚴格控制員工借款,準確掌握員工現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況,及時清理借支。

  第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。特殊情況的,需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后交由財務計劃扣款。

  第二十四條、出現(xiàn)無法收回借款情形時,由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務。由財務部工作失誤造成無法收回借款的,由財務經(jīng)辦人和財務負責人共同承擔還款義務,總經(jīng)理承擔領導責任。

  第二十五條、員工借款時填寫的借款單據(jù),由財務部門及時進行賬務處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據(jù),根據(jù)借款員工的需要,財務部門可出具收款收據(jù)或款項結清證明。

  第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的,可由上戶專員根據(jù)計算的上戶保險費用提出借款申請(不受上述借款額度的限制),經(jīng)審批權限審批后到財務部門辦理借款手續(xù);辦完上戶手續(xù)后立即到財務部門辦理核銷手續(xù);發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的,財務部門有權拒絕發(fā)放該員工工資直到完結核銷手續(xù)為止。

  第六章存貨管理制度

  第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設備等。

  第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù),并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。

  第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理,該庫管為商品車庫房管理人。服務站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

  第三十條、存貨采購與入庫:

  1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排,商品車到貨后由相應的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。

  2、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長指定人員采購,購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。

  3、急用物料的采購,購入后應由保管驗貨并由相關人員開具《出庫單》后方能使用。

  4、存貨入庫(包括商品車調撥入庫)時,須填寫財務部門指定格式的《入庫單》,一式三聯(lián)。由購買人、保管、相關部門經(jīng)理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務聯(lián)連同合法的購買憑證交由財務部門結算;手續(xù)單據(jù)不齊,財務部門有權拒絕辦理。

  5、零星辦公用品的采購,采取購入后憑合法購買憑證經(jīng)審批制度規(guī)定的審批流程后予以報銷。

  第三十一條、存貨日常保管:

  1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

  2、未經(jīng)庫房管理人同意,除董事長、總經(jīng)理和財務負責人外任何人不得私自進入庫房,違者每次罰款100元。

  3、非商品車存貨保管與保養(yǎng):

  ﹙1﹚根據(jù)庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質、保量、保安全。

  ﹙2﹚合理擺放:對不同的品種、規(guī)格、質量的物料都應分開,按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號(金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼;SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理)存放,以便發(fā)貨。

  ﹙3﹚物料擺放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)常保持清潔。

  ﹙4﹚對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。

  4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

  第三十二條、銷售與出庫:

  1、商品車的銷售出庫:

  ﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》(一式三聯(lián))后,交由庫房進行領料出庫(庫房留存第三聯(lián))進行車載裝飾。

  ﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》(一式兩聯(lián))上簽字并交由4S展廳驗收簽字后,將財務聯(lián)(第一聯(lián))取出留存匯總后交由財務計算裝飾工資。

  ﹙3﹚銷售人員交車時,根據(jù)財務部蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯(lián))交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫,商品車庫管應留存蓋有“財務審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》(第二聯(lián))匯總后交由財務部門存檔。

  2、服務站銷售出庫:

  ﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內的材料,根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù);

  ﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料,根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù);

  3、內部領料出庫:

  ﹙1﹚公司內部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。

  ﹙2﹚庫房保管根據(jù)部門經(jīng)理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》(一式三聯(lián)),由領料人和保管簽字后予以發(fā)貨。

  ﹙3﹚簽字后的《領料出庫單》(一式三聯(lián)),存根聯(lián)由保管留存,紅聯(lián)交領料人所在部門留存,財務聯(lián)月底匯總后由保管上交財務核算。

  ﹙4﹚內部領料按照進貨價格計算,計入領料部門成本進行績效考核。

  第三十三條、存貨清查與盤點:

  1、財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。

  2、實地盤點結束后,由盤點人員在盤點表上簽字,對于賬實不符的情況,應查明原因,并編寫盤點報告向董事長和總經(jīng)理匯報。

  3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

  第七章費用報銷制度

  第三十四條、業(yè)務招待費報銷規(guī)定:

  1、各部門因工作需要接待客戶時,應事先電話請示總經(jīng)理批準,并在業(yè)務招待費報銷前補填申請并提交總經(jīng)理審批。

  2、符合下列條件之一的,由部門負責人以上管理人員提出接待申請:

  ﹙1﹚公司經(jīng)營業(yè)務中的重要客人;

  ﹙2﹚公司上級主管部門的相關負責人;

  ﹙3﹚其他經(jīng)董事長或總經(jīng)理認可的外部合作單位關系人員。

  3、嚴格業(yè)務招待費事前審批制度,確保一次一報,一次一單。

  4、業(yè)務招待費的報銷,應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單,并附合法票據(jù)由按照財務審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。

  5、業(yè)務招待費的處理,按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

  第三十五條、通訊費補貼規(guī)定:

  1、通訊費補貼標準:根據(jù)員工在公司報備的號碼,每月電話費補貼標準為:

  2、享受公司通訊費報銷的人員,電話要求24小時開機,經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計關機3次以上,對當月通訊費不予報銷。

  3、員工轉崗時,通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行;員工辭職、調動離開公司時,從次月停止報銷通訊費。

  4、公司報銷的.通訊費按照員工所屬部門,計入各部門成本費用并計算績效考核。

  第三十六條、交通費報銷規(guī)定:

  1、公司各部門配備的業(yè)務用車輛,公司負擔車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等,車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法,報銷標準為:

  2、總經(jīng)理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準,除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據(jù)實扣除。

  3、車輛使用責任人的確定:

  ﹙1﹚4S展廳試乘試駕車:4S展廳銷售經(jīng)理;

  ﹙2﹚售后服務站施救車:售后服務站站長;

  ﹙3﹚行政部公務用車:行政部部長;

  ﹙4﹚財務部公務用車:財務部部長;

  ﹙5﹚其他用車責任人:由總經(jīng)理指定。

  4、公司員工因辦理公司業(yè)務造成公司車輛損壞的,賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的,按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐椫苯訌漠斣鹿べY中扣除,金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

  5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記,車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

  6、因公外出辦事,本城范圍內原則上應乘坐公交車,經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車;本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具(乘坐飛機的應事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長書面同意),禁止自行駕車外出辦事(總經(jīng)理或董事長同意的除外);事后憑合法票據(jù)據(jù)實報銷。

  第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規(guī)定:

  1、公司各部門員工因公出差,應事前書面報備行政部,確定出差時間和地點。

  2、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

  3、出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為:

  4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務招待費按照本章“業(yè)務招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷;

  5、出差過程中發(fā)生的伙食費,采用定額補貼的方法予以補貼,補貼標準為:

  6、公司員工參加SGM指定培訓,SGM規(guī)定了食宿標準的,按照SGM標準據(jù)實報銷。

  第三十八條、職工活動費報銷規(guī)定:

  1、各部門組織職工集體活動,應事前書面申請經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的,一律不予報銷。

  2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后,以合法票據(jù)附簽字后的申請單據(jù)實報銷。

  3、經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字同意的職工活動經(jīng)費計入公司福利費用,不計入各部門成本費用績效考核。

  第三十九條、傭金支付規(guī)定:

  1、公司員工在經(jīng)營業(yè)務活動中,不得私自向對方索取有損公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

  2、公司往來單位及人員招待公司員工,被招待人必須事前到公司行政部門報備,未報備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當月應付工資總額50%的罰款。

  3、公司需對外支付的貨幣傭金,必須先由經(jīng)辦人填寫申請單,經(jīng)部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批簽字后由出納支付,并及時入賬。

  4、公司需對外支付的非貨幣傭金,由經(jīng)辦人填寫申請,經(jīng)部門負責人、財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批簽字交由財務部存檔后由財務部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

  5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職,公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。

  6、公司在經(jīng)營活動中支付的傭金,一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

  第四十條、其他費用報銷規(guī)定:財務部根據(jù)公司經(jīng)營情況另行提出報銷方案,經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后予以實施。

  第八章印鑒管理制度

  第四十一條、為規(guī)范財務印章的管理,加強風險防范,保障公司合法權益,實現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化,特制定本制度。

  第四十二條、財務印章指經(jīng)過合法程序刻制的財務專用章、法人代表章(銀行印鑒)、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務章、內部審核專用章等。

  第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的,由財務負責人按刻章程序提出申請,經(jīng)終極權限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應有異于原印章,以資區(qū)別。

  第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時,應采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告,并于公告聲明生效時財務管理處依據(jù)上述程序申請財務印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。

  第四十五條、財務印章的使用范圍:

  1、財務印章應嚴格按照本制度的規(guī)定,依據(jù)公司經(jīng)營活動的實際需要,經(jīng)過審批權限人的批準結果使用,不得濫用財務印章。

  2、財務印鑒(財務專用章、法人代表章、財務負責人章)用于辦理有關的銀行業(yè)務,如:銀行開戶與銷戶、背書銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務等范圍內使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務專用章的經(jīng)濟事項,應通過公司印章使用審批流程,方能使用。

  3、發(fā)票專用章用于公司經(jīng)營業(yè)務需要開據(jù)的發(fā)票。

  4、財務專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關聯(lián)公司往來款等。

  5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務。

  6、內部審核專用章用于內部審核流程財務鑒定業(yè)務。

  第四十六條、財務印章的保管與使用管理規(guī)定:

  1、財務印鑒實行分開保管的原則:法人代表章由董事長指定人員保管,財務負責人保管財務專用章,其余印章的保管人員由財務負責人和總經(jīng)理共同授權。

  2、當財務印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時,應填寫《財務印章保管授權移交表》由財務負責人和總經(jīng)理共同指定臨時印章(含印鑒)保管員,在前一天提前做好臨時性交接工作。

  3、財務印章臨時保管員在保管印章期間與財務印章保管人員負有同等責任;財務印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

  4、確因工作需要攜帶財務印章外出使用的,應填寫《財務印章外出使用申請表》,經(jīng)財務負責人審核批準后,由部門的兩名人員分別攜帶,監(jiān)督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟業(yè)務,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,則追究印章外帶使用人的責任。

  5、財務印鑒的使用必須按照印鑒使用權限由使用人在《財務印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

  6、銀行預留印鑒至少包括“財務專用章、法人代表章、出納章”;銀行預留印鑒卡由財務負責人專人保管。

  第九章票據(jù)管理制度

  第四十七條、為規(guī)范公司單據(jù)管理,防范財務風險,根據(jù)公司經(jīng)營狀況和財務流程,制定本制度。

  第四十八條、本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。

  第四十九條、財務負責人為公司票據(jù)管理直接責任人,負責登記票據(jù)的領用、核銷、存根聯(lián)保管工作。

  第五十條、收據(jù)的領用:

  1、財務負責人應設置票據(jù)領用登記表,發(fā)放票據(jù)時必須登記領用日期、數(shù)量、起止號碼等,應由領用人簽字。

  2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領用人,負責領用票據(jù)的管理和開具工作。

  3、各主辦會計為各類發(fā)票的領用人,負責領用發(fā)票的管理和開具工作。

  4、票據(jù)領用人在領用新的票據(jù)前,應到財務負責人處進行原領用票據(jù)的核銷工作,未辦理核銷之前不得領用新的票據(jù)。

  第五十一條、票據(jù)的使用:

  1、各種票據(jù)應當按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。

  2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進行使用,不得轉借,轉讓,跳號,拆本使用,不得開具空白票據(jù)(未明確金額小寫的票據(jù))。

  3、票據(jù)填開錯誤時禁止涂改,一律作廢重開;作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。

  第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定:

  1、因銷售商品車開具的收款收據(jù)在開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務部門商品車銷售會計負責回收,單據(jù)不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

  2、因維修車輛開具的收款收據(jù)在開具維修發(fā)票前由財務部門售后會計負責回收,單據(jù)不齊的財務部門有權拒絕開具發(fā)票。

  3、因客戶原因遺失單據(jù)的,由客戶本人填寫遺失單據(jù)說明書,主辦會計根據(jù)經(jīng)銷售代表或售后接待、部門負責人、財務負責人簽字后的單據(jù)遺失說明書辦理財務手續(xù)。

  第十章商品車交車流程

  第五十三條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖:

  第五十四條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明:

  1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結算清單到收款出納處辦理交款手續(xù),收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結算。

  2、收款結算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯(lián)收款收據(jù)(必須在收據(jù)上注明清楚車架號),由收款出納進行審核并確認簽字。(第一聯(lián):存根;第二聯(lián):記賬;第三聯(lián):收據(jù),加蓋公司財務章;第四聯(lián):收銀,附在客戶結算清單上)。

  3、收款結算交付評審費、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明(附在客戶結算清單上)和三聯(lián)收款收據(jù)。(第一聯(lián):存根;第二聯(lián):收據(jù),加蓋公司財務章,用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù);第三聯(lián):記賬)。

  4、客戶結算清單所有款項結清后,由銷售顧問開具開票通單,由銷售顧問、收款出納、銷售經(jīng)理、客戶確認并簽字后到財務部辦理開票手續(xù)。

  5、商品車銷售負責會計審核合同,合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財務確認欄上加蓋財務準予放車章并開具發(fā)票。

  6、銷售顧問開具發(fā)票后,須將客戶信息卡、客戶身份證復印件、發(fā)票聯(lián)復印件、合格證復印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯(lián)、交車檢驗表、交車單復印件,GMAC車還須車輛登記證復印件交客服部,交車單原件交財務部留存(有節(jié)能補貼的,還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復印件)。

  7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù),收款出納回收完整的“銷售合同、結算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。

  8、保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條,匯總后月末將車輛放行條交財務計算提成。

  第五十五條、退定金和多余車款:

  1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還:

  ﹙1﹚GMAC被拒;

  ﹙2﹚車展定車;

  ﹙3﹚訂購車輛缺貨;

  ﹙4﹚訂購車輛質量問題;

  ﹙5﹚總經(jīng)理書面同意的其他情況。

  2、退定金和多余車款時,由銷售顧問填寫請款單,經(jīng)銷售經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理審核簽字予以退款;退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據(jù)。

  第十一章維修車輛交車流程

  第五十六條、維修車輛票據(jù)傳遞流程圖:

  第五十七條、維修車輛票據(jù)傳遞流程說明:

  1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng),車輛預檢表必須經(jīng)客戶簽字認可。

  2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據(jù)填開和材料出庫。

  3、非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺接待開具的金蝶結算單(一式四聯(lián):存根聯(lián),財務聯(lián),領料聯(lián),客戶聯(lián))領料聯(lián)到備件庫房領料出庫。

  4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處,收款出納根據(jù)前臺接待打印的“結算單”收款(無收款的,按照下列規(guī)定辦理)后開具維修車輛放行條(放行條內容必須注明車主姓名和維修結算單號)。

  5、 SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”:

  ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結算單據(jù)(結算單據(jù)包括但不限于“結算單的財務聯(lián)、維修工單財務聯(lián)、維修發(fā)料單財務聯(lián)”)交與主辦會計核算;

  ﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結算單據(jù)由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算;“免費首保、三包索賠”方式結算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財務不予受理。

  ﹙3﹚“事故代培”方式結算的結算單據(jù)必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

  6、非SGM的結算單應注明結算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應收掛賬”:

  ﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結算單據(jù)交與主辦會計核算;

  ﹙2﹚“事故代培”方式結算的結算單據(jù)必須附有保險公司定損單,由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務進行核算,否則財務不予受理。

  ﹙3﹚零星“應收掛賬”方式結算的單據(jù),必須按照第四章“財務審批權限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條,未經(jīng)審批的零星“應收掛賬”方式的結算單據(jù)出納有權拒絕開具出門條。

  ﹙4﹚對于長期合作單位“應收掛賬”方式結算的單據(jù),可由服務站站長提出申請,經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽字后的申請表報備財務部門后,可以不針對每單進行簽字審核,出納可直接開具出門條。

  7、服務站的維修服務收費原則上按照定價銷售,不予折讓。特殊情況的,由服務站站長提出申請經(jīng)總經(jīng)理審核(折讓金額超過¥1000.00的須經(jīng)董事長審核)簽字并報備財務后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的,財務部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款,維修站站長處以¥100元/次的罰款。

  8、收款出納結算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主,保安人員回收放行條后放行維修車輛,保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務計算提成。

  9、預收維修款的由收款出納開具三聯(lián)收款收據(jù),客戶聯(lián)交客戶,記賬聯(lián)交會計核算,待維修結算時差額多退少補并收回客戶聯(lián)。

  第十二章招標管理制度

  第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務外包,降低成本費用,遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

  第五十九條、適用范圍:

  1、工程修建項目;

  2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目;

  3、全年累計支付服務費用超過五千元的項目;

  4、其他總經(jīng)理或董事長認為應該招標的項目。

  第六十條、招標方式和權限:

  1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務計劃(計劃中明確各項目要求);

  2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關資料報送使用部門、財務部、總經(jīng)辦、董事辦;

  3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務部負責人、總經(jīng)理負責選擇中標單位書面上報董事長批準;

  4、經(jīng)董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同(需中標單位交納保證金的應到財務部門交納保證金)報備財務部門,財務部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。

  第十三章附則

  第六十一條、公司及所屬各單位的財務管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行,若有違反,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),公司有權追究和查處相關負責部門負責人和直接責任人的違規(guī)責任。

  第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負責解釋。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況,財務部可提出本辦法的修訂草案,報經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長批準后可修訂本辦法。

  第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實施。

  XX汽車銷售服務有限公司財務部

  20xx年07月01日

4s店管理制度11

  一、前臺正常上班時間為:早上8:20---中午12:00,下午13:00---18:00

  二、前臺早上8:30準時召開早會(需打領帶,帶工牌),前臺服務顧問匯報當天預約客戶情況,當天工作安排。早會結束進行前臺衛(wèi)生清潔、接車前的準備工作。

  三、休息必須嚴格按照值班表休息,如需調休,填寫調休單,填好工作代理人,部門經(jīng)理簽名。

  四、接電話禮儀和交車禮儀:

  1、服務顧問必須統(tǒng)一說:您好,XXXX前臺,請問有什么可以幫到您!

  2、客戶離店統(tǒng)一說:先生,歡迎您預約下一次的'定期保養(yǎng),請慢走!

  3、服務顧問3日DC回訪

  五、主動預約客戶--準備客戶信息(維修檔案,客戶資料等)—聯(lián)系客戶—接受預約—告知客戶服務項目和時間、價格等服務信息--確認預約—登記預約信息(客戶預約登記表)致歉并結束通話預約結束更新預約排班表—后續(xù)跟蹤通知業(yè)務部門做預約進站的準備。

  六、前臺形象:

  1、前臺不能亂放,亂扔資料文件夾等,保持前臺的整潔和形象。發(fā)現(xiàn)一次出發(fā)20元。

  2、服務顧問不得隨意離開前臺,特殊情況得請示部門經(jīng)理

  七、前臺服務顧問站崗管理:

  1、每天輪流站崗,做好1分鐘響應客戶。

  2、維修接待區(qū)必須妥善安排停車位置,不得有車輛堵在門口或通道上,如發(fā)現(xiàn)罰款20元。

  八、前臺服務顧問每天做好當天的維修單整理并確,F(xiàn)金都交財務,下班之前關閉空調、電腦和大門。

  九、售后部員工要配合其它部門工作,服從公司領導的安排,不得與其它部門鬧矛盾,頂撞領導,做到團結友愛,互相幫助。

  當天值班人員應注意的事項:

  當天值班人員負責前臺的衛(wèi)生(地板,煙灰缸,茶水等)

  接車夾上的接車資料等應及時補充,客戶看過的資料不能亂放,統(tǒng)一放回資料夾。

  客戶到店后及時給客戶倒第一杯水,客戶走后及時調整好座椅位置和衛(wèi)生

  前臺燈光根據(jù)具體情況及時開和關。

4s店管理制度12

  1.接到任務委托書后先核對委托書上的車輛號牌是否與所修車輛號牌相符;

  2.簡要詢問車輛故障,并核對維修項目,如有差錯及時報告;

  3.保證完全、正確、及時地進行任務訂單上的所有修理項目,確保對顧客的車輛進行快速、正確的修理;

  4.把任務訂單上沒有寫明的故障記錄下來,及時通報前臺;

  5.未經(jīng)同意不得隨便增、減修理項目;維修過程中發(fā)現(xiàn)增加項目應及時上報前臺,必須得到前臺的認可才能進行維修;

  6.更換零配件時,不匹配的零配件不允許安裝。備件發(fā)放實行以壞換新,丟失、故意損壞要照價賠償或自行購置補充;

  7.竣工后,應詳細的對所維修項目進行質量自檢,然后及時將任務委托書交與組長或下一工序人員,全部維修完工的竣工車輛應交檢驗員檢驗;

  8.愛護各種儀表、設備、工具,由于未按規(guī)定使用損壞的照價賠償。每次收工后,要將設備、工具擦拭干凈;

  9.護車用品、抹布等要整齊折好擺放在工具推車內,每個星期要清洗一次,平時要隨臟隨洗;

  10.每天上班之前要清掃衛(wèi)生責任區(qū)地面,每天下午下班前要清掃衛(wèi)生責任區(qū)地面及擦拭各種設備、設施、工具、管道、線路、窗臺,每周五要清掃墻面、擦凈窗戶,并隨時清掃紙屑及其它臟物。平時要時刻保持地面、墻面、窗臺、窗戶及各種設備、設施、管道、線路等無積水、無油污、無灰塵、無垃圾、干凈整潔。下班時,要關鎖好門窗、工具推車,切斷電源;

  11.準時參加服務部的各種培訓及會議。

  作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范

  1、作業(yè)人員必須正確使用勞動保護用品。

  2、作業(yè)平臺、支墊、支架等必須牢固,承受物品不得超重。

  3、拆卸下來的總成和大件要清洗干凈,原則上放置在大托盤中,不準直接放在地面上。放置時間較長的要予以遮蓋,防止落上灰塵。

  4、拆卸油箱及存油存水部位時,要用油盆水盆接漏,防止油、水落在地面上或地溝內。

  5、起重吊裝作業(yè),必須有專人監(jiān)護,以防止事故發(fā)生。

  6、車外作業(yè)時,必須正確使用護車布,而且不得進入車內。

  7、車內作業(yè)時,要正確使用座套、腳墊、方向盤把套。

  8、嚴禁在廠區(qū)內吸煙、隨地吐痰、食用帶皮殼的食物。

  2、汽車4S店售后服務管理規(guī)章制度

  售后服務,是現(xiàn)代汽車維修企業(yè)服務的重要組成部分。做好售后服務,不僅關系到本公司產(chǎn)品的質量、完整性,更關系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此,制定本制度。

 。ㄒ唬┦酆蠓⻊展ぷ饔蓸I(yè)務部負責完成。

 。ǘ┦酆蠓⻊展ぷ鞯膬热。

  1、整理客戶資料、建立客戶檔案

  客戶送車進廠維修養(yǎng)護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務,在辦完有關手續(xù)或商談完后,業(yè)務部應于二日內將客戶有關情況整理制表并建立檔案,裝入檔案袋。客戶有關情況包括:客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期,送修車輛的車型、車號、車種、維修養(yǎng)護項目,保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期,客戶希望得到的服務,在本公司維修、保養(yǎng)記錄。

  2、根據(jù)客戶檔案資料,研究客戶的需求

  業(yè)務人員根據(jù)客戶檔案資料,研究客戶對汽車維修保養(yǎng)及其相關方面的服務的需求,找出“下一次”服務的內容,如通知客戶按期保養(yǎng)、通知客戶參與本公司聯(lián)誼活動、告之本公司優(yōu)惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

  3、與客戶進行電話、信函聯(lián)系,開展跟蹤服務

  業(yè)務人員通過電話聯(lián)系,讓客戶得到以下服務:

 。1)詢問客戶用車情況和對本公司服務有何意見;

 。2)詢問客戶近期有無新的服務需求需我公司效勞;

 。3)告之相關的汽車運用知識和注意事項;

 。4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容;

 。5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優(yōu)惠聯(lián)誼活動,如免費檢測周,優(yōu)惠服務月,汽車運用新知識晚會等,內容、日期、地址要告之清楚;

  (6)咨詢服務;

 。7)走訪客戶

  (三)售后服務工作規(guī)定

  1、售后服務工作由業(yè)務部主管指定專門業(yè)務人員——跟蹤業(yè)務員負責完成。

  2、跟蹤業(yè)務員在客戶車輛送修進場手續(xù)辦完后,或客戶到公司訪談咨詢業(yè)務完后,兩日內建立相應的客戶檔案?蛻魴n案內容見本規(guī)定第二條第一款。

  3、跟蹤業(yè)務員在建立客戶檔案的同時,研究客戶的潛在需求,設計擬定“下一次”服務的針對性通話內容、通信時間。

  4、跟蹤業(yè)務員在客戶接車出廠或業(yè)務訪談、咨詢后三天至一周內,應主動電話聯(lián)系客戶,作售后第一次跟蹤服務,并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業(yè)務員要主動詢問曾到我公司保養(yǎng)維修的客戶車輛運用情況,并征求客戶對本公司服務的意見,以示本公司對客戶的'真誠關心,與在服務上追求盡善盡美的態(tài)度。對客戶談話要點要作記錄,特別是對客戶的要求,或希望或投訴,一定要記錄清楚,并及時予以處理。能當面或當時答復的應盡量答復;不能當面或當時答復的,通話后要盡快加以研究,找出辦法;仍不能解決的,要在兩日內報告業(yè)務主管,請示解決辦法。并在得到解決辦法的當日告知客戶,一定要給客戶一個滿意的答復。

  5、在“銷售”后第一次跟蹤服務的一周后的幾天以內,業(yè)務跟蹤員應對客戶進行第二

  次跟蹤服務的電話聯(lián)系。電話內容仍要以客戶感興趣的話題為準,內容避免重復,要有針對性,仍要體現(xiàn)本公司對客戶的真誠關心。

  6、在公司決定開展客戶聯(lián)誼活動、優(yōu)惠服務活動、免費服務活動后,業(yè)務跟蹤員應提前兩周把通知先以電話方式告之客戶,然后于兩日內視情況需要把通知信函向客戶寄出。

  7、每一次跟蹤服務電話,包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經(jīng)辦業(yè)務員都要做好電話記錄,登記入表(附后),并將電話記錄存于檔案,將電話登記表歸檔保存。

  8、每次發(fā)出的跟蹤服務信函,包括通知、邀請函、答復函都要登記入表(附后),并歸檔保存。

 。ㄋ模┲付ǜ櫂I(yè)務員不在崗時,由業(yè)務主管臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

 。ㄎ澹I(yè)務主管負責監(jiān)督檢查售后服務工作;并于每月對本部售后服務工作進行一次小結,每年末進行一次總結;小結、總結均以本部工作會形式進行,由業(yè)務主管提出小結或總結書面報告;并存檔保存。

 。┍局贫仁褂靡韵滤膹埍砀瘢骸翱蛻魴n案基本資料表”、“跟蹤服務電話記錄表”、“跟蹤服務電話登記表”、“跟蹤服務信函登記表”。

  3、汽車4S店售后服務管理規(guī)章制度

  做好售后服務,不僅關系到客車產(chǎn)品的質量完整性以及客車企業(yè)的品牌建設,更關系到客戶的產(chǎn)品使用價值和客戶忠誠度能否得到滿意效果。汽車4S店售后服務管理制度:

  1、整理客戶資料、建立客戶檔案

  客戶送車進廠維修養(yǎng)護或來公司咨詢、商洽有關汽車技術服務,在辦完有關手續(xù)或商談完后,相關部門應在最短時間內將客戶有關情況整理制表并建立檔案,裝入檔案袋。客戶有關情況包括:客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期,送修車輛的車型、車號、車種、維修養(yǎng)護項目,保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期,客戶希望得到的服務,在本公司維修、保養(yǎng)記錄等。

  2、根據(jù)客戶檔案資料,研究客戶需求

  售后部門的工作人員應根據(jù)客戶檔案資料,研究客戶對客車維修保養(yǎng)及其相關方面的服務的需求,找出“下一次“服務的內容,如通知客戶按期保養(yǎng)、通知客戶參與客車企業(yè)聯(lián)誼活動、告之公司優(yōu)惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

  3、及時與客戶進行電話、信函聯(lián)系,開展跟蹤服務

  售后部門的工作人員在掌握了客戶的詳細信息后,應該及時通過電話聯(lián)系,讓客戶得到

  “主動式“的服務:

  (1)問客戶用車情況和對本公司各項服務有何意見;

  (2)問客戶近期有無新的服務需求需我公司為之效勞;

  (3)告之相關的汽車運用知識和注意事項;

  (4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務、特別是新的服務內容;

  (5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優(yōu)惠聯(lián)誼活動,如免費檢測周,優(yōu)惠服務月,汽車運用新知識晚會等,內容、日期、地址要告之清楚;

  (6)咨詢服務;認真、耐心聽取、回答客戶的咨詢。

  (7)走訪客戶;深入客戶當中了解他們的需求,這樣做能很大程度上提升客戶對公司的信任和忠誠度!

4s店管理制度13

  一、目的

  為了提高公司車輛的使用效率,控制使用成本,規(guī)范用車程序,落實車輛使用和管理的責任人,根據(jù)公司的實際情況,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司所有車輛

  三、管理責任

  3.1陜C xxx、陜A xxx作為公務用車,歸屬總經(jīng)辦管理;

  3.2陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx、陜C xxx,歸屬車間管理;

  3.3試乘試駕車輛,歸屬銷售部管理;

  四、車輛管理制度

  4.1公司車輛管理

  4.1.1公務車輛管理

  4.1.1.1非緊急事務、拉貨或有損公司形象的三種情況,公司原則上不安排車輛,僅報銷公交車費;

  4.1.1.2公務車輛的'鑰匙歸屬保安管理,各部門因公外出確需用車的,由總經(jīng)辦主任或其職代簽署派車單,保安憑派車單登記并給與鑰匙;

  4.1.1.3公務車輛每次外出,保安均應嚴格進行登記(時間、駕駛人、行駛里程);

  4.1.1.4每晚18點以前,公務車輛均須入庫、并將鑰匙交于值班保安處,次日工作日開始時方可領用。因公務下班后用車,需經(jīng)總經(jīng)理同意并報值班經(jīng)理備案后統(tǒng)一調派,經(jīng)批準并通知保安登記后方可出車;

  4.1.2救援車輛管理

  4.1.2.1救援車輛的鑰匙歸屬保安管理,救援車輛外出,保安憑救援單或由車間主任及其職代簽署的派車單,登記并給與鑰匙;

  4.1.2.2救援車輛每次外出,保安均應嚴格進行登記(時間、駕駛人、行駛里程);

  4.1.3試駕車輛管理

  4.1.3.1試乘試駕車輛,原則上僅限于試駕使用,由前臺及試駕專員登記管

4s店管理制度14

  1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結,下月、下周草案,計劃及總結應以kpi指標及分析為主。

  2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調平衡后,下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書,由總經(jīng)理及責任人簽名確認。

  3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板,對目標達成率及工作進度進行考核,經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度,存在的問題和困難,并及時向總經(jīng)理匯報。

  4、每個計劃期末,各部門主管應總結本期計劃/任務的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等,并在總經(jīng)理辦公會上匯報,確定本期計劃/任務的完成率。

  5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因,并重新確定完成的具體日期,需其他部門配合的,由總經(jīng)理辦公會協(xié)調。

  6、各期的工作計劃/任務及其完成情況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中,作為業(yè)績考核的內容,并與當月工資掛鉤。

  7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排,工作計劃/任務的完成情況在部門例會上確認,經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案,作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應對員工業(yè)績實行看板式管理,并公布結果。

  8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制<××公司試用人員周總結報告書>。

  報表及單據(jù)管理

  1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應制定統(tǒng)一的格式并編號,編號規(guī)則:××公司xx部號,如有修改,應填寫<文件修改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。

  2、各類報表、單據(jù)的傳遞應及時有序并作好記錄。

  3、有權知曉報表內容的人員應按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密,未經(jīng)授權不得向外發(fā)散。

  4、各責任部門應按規(guī)定的報送對象,報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送,給公司造成不良影響的,將予以行政處罰。

  信息檔案資料管理

  1、正式文件使用公司標準文檔格式,即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式,并注明公司(部門)名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化,保留公司商標即可。

  2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

  3、文件編號:

  (1)向上級管理部門的報告文件或對外發(fā)函:××公司(辦)字第[20xx]號。

  (2)經(jīng)理簽發(fā)的.管理文檔:××公司(通)字第[20xx]號。

  (3)銷售部管理文件:××公司(銷)字第[20xx]號。

  (4)服務部管理文件:××公司(服)字第[20xx]號。

  (5)財務部管理文件:××公司(財)字第[20xx]號。

  文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務性聯(lián)絡可使用<工作聯(lián)絡單>,不必統(tǒng)一編號。

  4、文件標題:字體黑體、居中、加粗,字號小二號。

  5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1.5倍。

  6、簽發(fā):公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā);各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理(主管)簽發(fā)。

  7、發(fā)放:正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。

  8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件)副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。

  9、傳真:對外發(fā)傳真,統(tǒng)一使用公司標準文檔格式,傳真前附上附頁,說明傳真目的、主題等。

  10、借閱:因工作需要借閱文檔,由借閱人申請,經(jīng)文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續(xù),借閱和歸還要進行登記。

  顧客檔案的管理

  1、顧客檔案是公司主要的資源,由各業(yè)務部門負責收集與管理。

  2、各業(yè)務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

  3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人隱私的有關資料。

  會議材料管理

  1、會議舉行后,會議記錄人員應及時整理會議紀要。

  2、整理好的會議紀要經(jīng)領導批準后分發(fā)給有關部門和個人。

  3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。

  技術資料的管理

  1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔,建立技術資料檔案。

  2、借用技術資料需辦理審批及登記手續(xù)。

  人事檔案及員工業(yè)績檔案管理

  1、建立員工人事檔案,每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調動呈批表、身份證明復印件、社會保險卡復印件、入職登記表、、培訓協(xié)議、照片等。

  2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。

  3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括:試用人員任務書、周計劃總結、干部每月每周任務書、、獎罰記錄等。

  4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。

4s店管理制度15

  一、生產(chǎn)調度工作的主要任務:以生產(chǎn)作業(yè)的維修工單為依據(jù),合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動,經(jīng)常檢查維修作業(yè)過程情況,及時、有效地調整和處理生產(chǎn)過程中的異常情況,組織新的平衡,保證全面完成生產(chǎn)任務。

  二、每日開班前,應檢查生產(chǎn)準備情況,包括班組人員到位情況,設備工具準備情況,配件供應或修復待裝情況,督促和協(xié)助有關部門、班組按時作好多項生產(chǎn)準備工作。

  三、根據(jù)當日應安排的“維修工單”,及時、均衡地安排班組進行作業(yè)。調度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調度有意見,必須先執(zhí)行指令,下班后再提意見,必要時可向總經(jīng)理報告。

  四、對車間進行周期性巡視檢查,不斷地到各個作業(yè)工位檢查工作情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理和協(xié)調。一般情況下,每班次(4小時)車間巡查不少于4次,每次不少于25分鐘。

  五、根據(jù)生產(chǎn)需要,合理組織,調劑作業(yè)安排,以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時,及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

  六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系,了解配件供應情況,督促配件部及時把配件供應到車間班組。

  七、出現(xiàn)維修增加項目情況時,應立即通知業(yè)務綜合部,以便與客戶取得聯(lián)系。在接到業(yè)務綜合部增項處理意見時,應及時通知班組進行增項作業(yè)。

  八、檢查督促車間合理使用和維護設備。一是檢查、督促操作者按章操作;二是檢查、督促設備工具的日常維護保養(yǎng),禁止設備帶病運行;三是督促和檢查有關部門和班組嚴格執(zhí)行設備維修規(guī)定。

  九、做好車間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄、統(tǒng)計和分析,及時總結生產(chǎn)過程中的問題與經(jīng)驗,并負責完成該工作報告。

  十、督促車間文明環(huán)境建設、每日檢查生產(chǎn)現(xiàn)場,引導教育員工文明施工,愛護環(huán)境、愛護設備、愛護車輛、遵守安全生產(chǎn)規(guī)定、保持車間整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

  十一、組織好生產(chǎn)調度會,對全車間的.典型問題或情況,要及時告訴員工,以吸取教訓;對工作中的優(yōu)良表現(xiàn),要予以表揚,以鼓勵員工積極向上。調度人員在調度會前安排好準備工作,要以專業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言,簡明扼要,啟發(fā)號召力強。

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