備件管理制度15篇
在現在的社會生活中,制度使用的頻率越來越高,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的備件管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
備件管理制度1
1.設備科組織好維修用備品、配件的生產,供應和保管工作,編制備件儲備定額建立備件儲備卡,要處理積壓,加速資金周轉,保證經濟合理儲備。維修用備品、配件原則上采用主機公司配套產品,特殊的備品、配件經設備科科長簽字后由采購員進行采購。
2.備件的儲備原則:
1)使用期限不超過設備修理間隔期的全部易損零件。
2)使用期限大于設備修理間隔期,但同類型設備擁有量較多的零件。
3)生產周期長的大型、復雜的鑄、鍛零件。如帶花鍵的齒輪。
4)需外公司協作制造的零件和需外購的標準件。三角帶、鏈條、滾動軸承、電氣元件及向外訂貨的配件,成品件等。
5)重點、專用、動力設備和關鍵數控設備的重要配件應采取比價采購、合理儲備、確保生產。
6)多次故障證實易于損壞的各種鑄鍛件。
7)經常摩擦而損耗較大的`零件,如摩擦片、滑動軸承、傳動銷等。
8)在高溫、高壓及腐蝕性介質環(huán)境下工作,易造成變形、腐蝕、破裂、疲勞的零件,如熱處理用底板、爐罐等。
9)生產流水線上的設備和生產上的關鍵(重點)設備,應儲備更充分得易損件或成套件。
3.備件范圍
1)所有維修用的配套產品。如滾動軸承、皮帶、鏈條、繼電器、低壓電氣開關、熱元件、皮碗、油封等。
2)設備結構中傳遞主要負荷,且負荷較重結構又薄弱的零件。
3)特殊稀有設備的一切更換件。
4)因設備結構不良而容易產生不正常損壞或經常發(fā)生事故的零件。
5)設備或備件本身因受熱、受壓、受沖擊、受磨損、受反復載荷而易損壞的一切零部件。
4.備件管理:
1)備件圖冊是備件管理工作的基礎,應注意收集和積累并積極采用電子圖表方式以便維修人員查閱。
2)備件技術員根據備件使用期限制定儲備定額,庫內應經常保持一定儲備量,到最低儲備量時,應及時提出訂貨和制造。
3)備件庫應建立帳、卡、分類存放,妥善保管,帳物相符,定期保養(yǎng),嚴防腐蝕及變形。
4)備件儲備的經濟指標,備件資金總額按設備原值的2---3%統(tǒng)籌,儲備資金周轉期為1.5---2.5年。
5.供應分工:
1)機械、電氣備品、備件外購部分由設備科負責采購供應,自制部分由設備科按月下計劃生產,由機修車間承擔,憑完工單入庫。臨時急件優(yōu)先安排生產。
2)軸承、橡膠制品由設備科負責采購供應。
3)液壓元件、標準件,由設備科統(tǒng)一管理供應,并按年、季報需要計劃,委托供應科訂貨。
4)運輸設備備件、外購部分由運輸科負責采購供應,自制部分提報設備科訂貨或安排計劃生產。
5)標準設備的備件或大型重要的鑄、鍛件和膠帶、工業(yè)鏈條等,凡屬國家統(tǒng)一分配訂貨的由設備科提出計劃,委托供應科統(tǒng)一訂貨。
6.備件計劃
1)凡有儲備定額的備件,均有備件庫根據最低儲備量提出缺件清單報備件技術人員編制計劃后統(tǒng)一安排,組織制造或采購。
2)無儲備定額的零部件,應有大修技術人員給予檢測后,編制更換件清單交設備科安排生產或外購。
3)機修車間的備件制造計劃,應作為生產任務指標之一進行考核。
4)車間維修所需備件,需經備件技術人員審核后,填寫設備配件、材料申購單,并經設備科長審核后給予安排實施。
5)設備事故造成的維修急件,由設備部門分析事故后,優(yōu)先提供。
7.備件入庫
1)在申請計劃內和訂購新設備帶來的備件方能入庫,其他物資一律不得入庫。
2)備件入庫必須由交庫人填寫“備件入庫單”,經檢驗科驗收合格后給予入庫,入庫備件必須有質量合格證。
3)備件入庫后應進行微機登記入帳、涂油、除銹、掛上標簽,并按設備型號或備件形狀分類存放。
8.備件的保管
1)入庫的備簡要保存好、維護好,不丟失,不損失,不變形,定期檢查涂油。
2)備件數量應做到“三清”(規(guī)格清、數量清、材質清)、“兩齊”(庫容整齊、碼放整齊)、“三一致”(帳、物、卡一致)、“四定位”(區(qū)、架、層、號定位)、“五五”碼放(一五一十的碼放整齊)。
3)備件應建立分類明細表臺帳,憑入庫單、領料單、退庫單、銷售單、報廢單登帳,做到日清月結,季報,年終盤點,帳、物、卡一致。
4)關鍵、精密備件應采取特殊措施保養(yǎng)和保管。
5)備件庫必須具有防火、防盜措施。
9.備件的發(fā)放
1)對不同的備件,要有相應的領用辦法和審批手續(xù)。
2)備件發(fā)出后要及時登記和銷帳。
3)對有回收和利用價值的備件,要以舊換新。
4)領出備件因某種原因需退庫時,應填寫退庫單,保管員認真檢查,如不是原物,無合格證或已使用過,應拒絕退庫。
10.備件的處理
1)設備外調、報廢、改造后,如本企業(yè)已無此型號設備,無用的備件要及時處理銷帳。
2)備件因圖紙錯誤、工藝不當、保管不良等原因不能使用時,由備件技術人員查明原因,提出防范措施后,報有關部門或領導批準報廢。
備件管理制度2
一、目的
為加強公司生產等設備備件(含機械配件、機加工材料和五金交電等)管理,控制好備件采購質量和采購成本,提高生產效率,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于公司所屬各單位所有生產等設備備件的計劃、審批、采購、驗收、保管和領用等環(huán)節(jié)的管理。
三、具體內容
A、計劃
1、備件采購計劃是組織備件采購的主要依據。公司所屬各生產設備使用單位應根據實際生產需要,分別編制年、季度和臨時緊急采購計劃。
2、編制備件采購計劃應依據有關技術標準和資料,結合實際庫存,查閱平時的設備維修和檢查記錄,參照消耗規(guī)律,填寫備件采購計劃表,標明備件名稱、規(guī)格、型號、使用部位、采購數量等信息,要正確編制。
3、編制備件采購計劃時,要充分考慮先進合理性,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備(一般易損件確保6個月的庫存量,特殊件或貴重件的計劃量需報公司領導審批),在滿足生產的前提下,盡量減少占用資金,加速資金周轉。
B、審批
1、審批權限分為兩級,一級是設備使用單位的.主管負責人初審,另一級公司指定的相關領導終審。
2、設備使用單位的計劃員將備件采購計劃擬定后,交給本單位主管負責人審批,主管負責人應結合庫存量對備件名稱、規(guī)格、型號、使用部位、采購數量等信息進行核對審查,確保合理無誤后簽字。
3、備件配件采購計劃經設備使用單位主管負責人初審后,交給采購單位采購員詢價,報預算。
4、做完預算后的備件采購計劃必須經公司指定的相關領導對數量、單價和總金額進行核查,確保合理無誤后簽字。
C、采購和驗收
1、備件采購工作應遵守公司的各項管理制度,采購員應樹立主人翁思想,不謀私利,兢兢業(yè)業(yè)搞好備件采購工作。
2、采購備件要堅持專業(yè)化、就近、擇優(yōu)(優(yōu)質優(yōu)價)的原則,為控制產品成本,采購員應進行比質比價采購,盡量將價格波動范圍控制在最小。年、季度采購計劃一般在國內采購,臨時緊急采購計劃一般就地采購。
3、采購員應嚴格按采購計劃中注明的備件名稱、規(guī)格、型號、數量或按圖紙和技術要求進行采購(包括外協加工件),按計劃要求及時組織備件配件回公司。
4、備件到達公司后,采購員必須在三天內與計劃員和倉庫保管員進行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應詳細填寫各項內容。
5、采購員應對采購的備件質量負責。出現質量問題不能使用的備件,采購員要承擔一定比例的責任。
D、保管和領用
1、備件驗收入庫后,倉庫保管員要建立臺帳,按規(guī)定分類存放,掛好標牌卡片,標明相關參數,做到帳卡物相符。
2、保管員要經常查看備件庫存狀況,應該對庫存?zhèn)浼龊梅缐m、防銹和防腐處理。
3、領用備件必須經主管負責人批準,及時登記銷賬。
4、保管員要及時、準確填報各種備件的統(tǒng)計資料,掌握和了解各類備件的庫存情況,定期向公司財務部門上報有關報表。
四、其它
1、本規(guī)定未及之處日后完善;
2、本規(guī)定由公司辦公室負責解釋;
3、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
備件管理制度3
1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊,五五成行,重型物件上垛時不準超過1米高,一人不能搬動的較大設備應用起重設備,不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對于有毒、有害物品(鹽酸等)必須擺放在指定地點。如發(fā)現有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放,應有安全距離。不得超量儲存。庫內通風良好,入庫認真檢查,單獨上帳。
6、庫內嚴禁明火,吸煙,必須在庫門動火時,必須經廠長批準,并有防護措施方可進行工作。
7、經常檢查防火用具和備品備件,如發(fā)現不足,應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
備件管理制度4
第一條、目的
為了對設備備品配件(以下簡稱備件)進行規(guī)范、科學的管理,及時滿足維修需要,縮短設備維修停機時間,減輕企業(yè)庫存壓力,特制定本辦法。
第二條、適用范圍
本辦法適用于中電電氣股份有限公司設備備件管理的全過程。
第三條、術語
備件是指設備運行中容易損壞的備用零部件。
舊件是指維修設備時更換下來的設備零部件。
第四條、職責
動力設備部為生產設備的歸口管理部門,負責備件采購計劃的審批;備件、舊件修復、報廢的鑒定;備件的技術管理。
采購中心采購部負責備件的采購,倉儲部負責備件的倉庫管理。
財務中心負責備件的資金審批;對各子公司領用備件進行核算。
子公司負責備件需求計劃的申報、審核。
第五條、細則
1.備件的需求、請購計劃、審批
1.1子公司設備維修工負責申報備件需求。
1.2子公司設備管理員負責申報備件計劃,生產部經理審核。
1.3動力設備部設備工程師負責申報通用設備、大(項)修設備,改造設備、補充庫存的備件采購計劃。
1.4動力設備部經理負責審批所有備件計劃。
2.備件采購及評審
2.1備件由物資采購中心采購部負責采購。
2.2采購部應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。
2.3采購部在采購過程中出現問題應及時與采購申請人聯系解決。
2.4每年由生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審,淘汰不合格的.供應商。
3.外協加工和自制備件
3.1外協加工備件由物資采購中心負責,子公司報出外協加工計劃,動力設備部審批。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案,子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協,首先在股份公司內協調。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管。
4.2倉庫應設專人按備件ABC分類法進行管理。
4.3備件入庫前需檢驗,倉庫保管員負責檢驗數量,備件申請人或其指定的維修人員負責檢驗質量,合格后方能入庫。
4.4備件入庫后倉庫保管員應按備件儲存要求進行存放和保養(yǎng)。對于一些包裝不完整的備件和加工件應進行涂油防銹處理。
4.5備件入庫后倉庫保管員當天應辦好入庫、登帳、掛卡工作。
4.6備件領用要由維修工填寫領料單,生產經理簽字并加蓋內部財務結算章后領取。
4.7備件領取后維修完畢剩余備件,應辦理退庫手續(xù)。
4.8備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量,當低于最低儲量時要及時將結果匯報給動力設備部。
4.9每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態(tài)表、庫存數量、占用資金報表報動力設備部備案。
4.10動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
5.舊件、備件的處理
5.1倉庫備件處理
5.1.1設備調撥(處理)出中電電氣集團股份有限公司時,該設備專用備件應隨設備調撥(處理)。
5.1.2設備已報廢,集團內沒有同類型設備;設備已改造,剩余備件無法利用;此兩種情況下剩余備件應盡量由物資采購中心調劑,回收資金。
5.1.3由于制造質量和保管不善造成備件無法使用,且無修復價值(動力設備部組織相關技術人員鑒定),報動力設備部經理批準后入廢品庫。但同時必須根據報廢原因分析制定相應防范措施,并對相關責任人進行考核。
5.2舊件的處理
5.2.1更換下來的舊件要先入舊件庫,由倉庫管理員做好記錄,登帳、掛標識卡。
5.2.2動力設備部每月對舊件進行鑒定,有修復價值的由入庫單位進行修復,沒有修復價值的入廢品庫。
5.2.3對修復且使用后達到效果的,由車間填報評價表,報動力設備部,根據使用效果,按所節(jié)約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.2.4對有修復價值而不修復的,則對相關維修人員進行考核。
6.備件的共享
6.1子公司和動力設備部均可使用備件倉庫里的所有備件,但應慎用計劃修理備件。
6.2計劃修理備件為專用備件,當重點設備搶修需用時,應填寫工作聯系單,報動力設備部批準,以便動力設備部根據采購周期及時調整修理計劃。
6.3重點設備搶修時,當本地倉庫沒有備件而異地倉庫有備件可用時,可由使用單位報物資采購中心及時進行調配。
6.4共享時的資金預算和結算
6.4.1備件資金預算由采購部負責。
6.4.2財務部門應優(yōu)先安排備件的采購資金,以保證設備及時修復,生產順利進行。
6.4.3結算時由財務中心根據倉庫保管員登帳的各公司領料單進行結算。
7.備件的技術管理
7.1備件技術管理由動力設備部負責。
7.1.1備件的測繪,圖紙的收集、整理、核對等工作。
7.1.2備件統(tǒng)計圖表、儲備定額等技術資料的編制和修改完善。
8.備件管理流程
8.1設備備件管理流程(附件1)
9.考核
9.1對違反規(guī)定程序或未按規(guī)定時間提交相關報表的每次考核50元。
9.2違反制度造成經濟損失的,根據情況按損失額的一定比例進行考核。
第六條、附則
1.本辦法由動力設備部負責解釋和修訂。
2.本辦法自頒布之日起開始實施,原備件管理流程和制度同時作廢。
備件管理制度5
為加強備品備件的集中統(tǒng)一管理,做好備品、備件儲備工作,抓好供、管、理、用幾個環(huán)節(jié),保證設備正常維修和檢修計劃的順利進行。
一、備品備件的計劃管理
1.1進口設備的備件管理除按進口設備管理標準有關規(guī)定執(zhí)行外,還應按本規(guī)定執(zhí)行。
1.2凡是生產設備的'易損零部件均屬備品備件管理范圍。
1.3根據設備運行的磨損腐蝕規(guī)律合理編制備品、備件的消耗和儲備,并根據消耗情況綜合分析設備消耗定額作到儲備合理。
1.4根據檢修計劃儲備定額,每年訂出年、月需要計劃,經平衡后分別訂出自制和外購訂貨計劃,并積極安排組織貨源,備件入庫前,按技術要求,嚴格驗收,不合格不入庫。
1.5統(tǒng)一機型、簡化配件種類降低資金占用。
1.6建立備件目錄,備品備件消耗貯備定額,備品備件圖紙造冊,并設有專人管理和測繪。
二、備件管理
2.1備件入庫后,加強管理,做到“三清”(規(guī)格清、數量清、材質清),“兩齊”(庫容整齊、碼放整齊),“三一致”(帳、卡、物一致)。
2.2庫存?zhèn)浼龅讲粨p壞、不銹蝕、不變形、不腐蝕,保證備件質量,做到帳、卡、物相符。
三、備件的領用、退庫和報廢
3.1各車間領用備品備件,均有設備員簽字,倉庫憑領單發(fā)放,交舊換新。
3.2備件一經領出,一般情況不辦理退庫,如備件需退庫應填寫退庫單,并注明退庫原因,已用過備件不能退庫。
3.3因設備更新或其它原因,備件需要報廢,應填寫備件報廢單經設備主管批準后方可注銷。
四、各車間原則上不得外出采購,受托采購應辦理必要手續(xù)。
備件管理制度6
1.目的
為了保證機旁備件完好無損,使用時能及時安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運行,特制定本制度。
2.適用范圍
適用于全廠范圍內存放于各區(qū)域的.各種機旁備件;
3.職責
3.1設備科、廠庫房是機旁備件的主要管理部門;
3.2各車間設備主任、區(qū)域組長是機旁備件的主要管理人員;
4.制度內容
4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區(qū)域,由接收人員簽字后即進入本制度管理范圍內;
4.2各區(qū)域組長應將機旁備件安排專人卸于現場定置圖指定區(qū)域內并分類擺放整齊,并按說明書規(guī)定對備件進行有效包裹及保溫防凍,以防雨淋、受潮、受凍等;
4.3卸于現場的機旁備件,各設備主任和區(qū)域組長應及時填寫臺賬,并在備件上掛卡片,標明規(guī)格、型號、數量及其它注意事項等內容;
4.4對于本區(qū)域的機旁備件,各區(qū)域組長應按說明書及設備科專業(yè)人員要求進行定期檢查、潤滑等工作,檢查完成后即時填寫相關臺賬及記錄,做到賬、物、卡一致,記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件,各區(qū)域組長應按要求進行存放保存,防止損壞、丟失,必要時采取適當的防護措施;
4.6對未辦理出庫手續(xù)的機旁備件,在使用前應先辦理出庫手續(xù);
4.7對于機旁備件,各車間和區(qū)域應每月盤點一次,盤點時應認真做好記錄,發(fā)現數量、質量問題時應及時通知相關人員;
4.8對于本區(qū)域內機旁備件,各區(qū)域人員均無權外借,如需外借時,需按煉鐵廠相關制度執(zhí)行;
5考核
本制度為煉鐵廠內設備管理制度及現場管理制度的補充制度,各種考核均服從于其它各種相關制度考核內容。
備件管理制度7
1、總則
規(guī)范采購流程,科學合理地采購備件,優(yōu)化庫存?zhèn)浼䞍Υ娼Y構,提高備件的有效利用率,保證備品備件供貨及時,不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理,以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。管理的主要任務是做好其接運、檢查和驗收;對庫存進行保管保養(yǎng);搞好庫區(qū)規(guī)劃,充分發(fā)揮庫房和設備的利用率;實行儲備資金下庫,搞好庫存結構分析;建立與健全倉庫管理基礎工作,達到數據化、檔案化及計算機管理;搞好安全衛(wèi)生工作,確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理,準確提供庫存物資信息,及時保證運行、維護、檢修所需,加速物資周轉,提高運行維護質量有著重要作用。
備品備件的質量和性能要求與原設備一致,一般情況下,必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件,由于設備停產,升級等原因導致無法獲得原型號的備品備件,項目部需及時向業(yè)主部門提出代用或升級方案,按業(yè)主部門審批后的代用方案實施。
接受業(yè)主部門對備品備件儲備情況的和倉儲情況進行檢查,并按業(yè)主部門的要求改進和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業(yè)主部門有權對項目部庫存的備品備件進行全局范圍的統(tǒng)籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統(tǒng)一管理,做好儲備工作,以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進行,特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領用的制度及管理職責,對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進行控制。
3、適用范圍
本規(guī)定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。
4、術語及定義
設備備件:為了設備維護保養(yǎng)工作的順利進行,在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。
待修件:不能正常工作但能通過修復再使用的配件。
報廢件:不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。
工裝易損件:在工裝使用周期內,需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后,選擇合格的供應商進行詢價,議價,由項目負責人審核;
凡經常性使用,且使用量較大宗的材料,項目部應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知采購部門依需要提出請購。價格調查
已核定之物料,項目部必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據;
項目部各有關部門,均有義務協助提供價格信息,以利比價參考;
已核定之物料采購單價如需上漲或降低,應附上書面之原因說明;
采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價;項目部應隨時掌握市場價的浮動數據,以利于更好的把握市場。詢價、比價和議價
根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量、和交付期的不同,采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象;
采購人員根據過去采購的情況,市場變化情況,以及項目成本預算等情況,確定采購目標價格;
在得到供應商的報價信息后,采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面進行核對,以保證供應商可以提供的物料符合項目實際的采購要求,并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較,以便選擇條件最優(yōu)的供應商;
供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應,送申報部門確認;
專用材料或用品,項目部應會同使用部門共同詢價與議價;
對于廠商的報價資料經整理后,經辦人員應深入分析后,以電話等聯絡方式向廠商議價。在規(guī)定的權限范圍內,采購人員應與供應商進行磋商,以使雙方最終在全部條款上達成一致;
對重大的物資采購,無論是技術、商務談判,要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他技術、商務談判,要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后,采購人員需填寫正式的采購單,合同需要列明至少下列條款:
、殴⿷藤Y料:包括名稱、地址、聯系人、聯系方式;采購物料的詳細描述,包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標的的特殊要求需特別注明;
⑵訂單所采購的數量/重量;單位包裝數量/重量;包裝件數;
、莾r格:單價,合計價、合同總額,定金或預付款;
、冉桓镀冢悍峙桓稌r應明確每批的交付時間和交付數量;
、筛犊罘绞剑
、仕璧馁|量證明資料(檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等);
、速|量保證條款:發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。訂貨合同
長期定貨和大額進貨,原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行。應與承售商定買賣合同書一式四份,第一份正本存采購部門,第二份正本存承售商,第三份副本存請購單位,第四份副本及暫付款申請書的第二聯送會計部門供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話聯絡的緊急采購部件,應立即進行詢價、議價,接到請購單后,按采購程序明確專人迅速辦理。進度控制及事務聯系
項目部將采購過程分為請購、詢價、訂貨、交貨四個階段來控制采購作業(yè)進度;
采購人員為能按照進度完成作業(yè),應填制“進度異常反應單”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經呈主管核示后轉送項目部,依請項目部
意見擬定對策處理。采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外,項目部可依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
、偶杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧,須以集中計劃辦理采購較為有利者,可核定材料項目,通知各申報部門依計劃提出申報,采購部門定期集中辦理采購;
、崎L期報價采購:凡經常使用且使用較大宗的材料,項目部應事先選定廠商,議定長期供應價格,呈準后通知各申報部門依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量,并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質量(合格證),做到數量、規(guī)格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在送貨單上簽字,如發(fā)現不符時,應做好紀錄,等待相關技術人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進庫時,根據采購計劃審批表的審核憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對備品備件庫的備件進行檢查驗收,并做好入庫登記,即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證,質量的定性,是否符合運維所需的'備品備件的技術要求。
物品驗收合格后,應及時入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放,并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經常開窗通風,保持庫房內整潔。
7、出庫程序
備件出庫應填寫出庫審批單,并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄,領用人簽字。
物件出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。
本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。
對于相關部位專用備品備件的領用必須要有項目負責人、技術負責人簽字后方可領取。
領用人不得進入庫房,防止出現差錯,根據領料單,由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。
庫管員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報告。
8、退庫
領出備品備件后出現用料變更或剩余時,允許退庫。退庫時要辦理退庫手續(xù),退庫需說明原因,并注明規(guī)格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。
退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后,性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位,備品備件儲存要做到“四號定位”(庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號)、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求,一五一十地擺放)、“三清”(數量清、材質清、規(guī)格清)、“二齊”(庫容整齊,物資擺放整齊),按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進先出,收發(fā)貨快速及時方便,并留有最低庫存,達到最低庫存時,應及時采購。
對于庫房內的備品備件,未經上級主管領導審核批準,一律不準擅自借出。
實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度,庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表,并將所有庫存物資信息錄入電腦系統(tǒng),形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規(guī)定項目填寫,做到日清月結,憑單入帳不跨日,不準無據調帳。
庫存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點,發(fā)現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因,明確責任,并形成報表遞交主管領導,經主管領導審批后進行帳面調整。
庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自出入庫,建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品,明火作業(yè)須經主管領導審核批準,需開具動火證方可進行明火作業(yè)。
經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具,發(fā)現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作,確保備品備件的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存?zhèn)淦穫浼M行定期(每月)檢查,并作好檢查記錄。對變質、霉爛、損壞的物資,應及時隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時,要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具,以避免碰撞損壞。
10、庫區(qū)的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識,增強工作責任感,庫房要有必要的安全設施、滅火設備,安全通道必須保持暢通,水電線路必須無漏電漏水或裸露,以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房內外的防火設施,發(fā)現問題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥,嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖,無關人員不得進入庫區(qū)。
任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關政策及規(guī)定。
組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則,并認真檢查落實。
掌握庫存物料情況,組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
負責庫房的規(guī)劃,提高庫房利用率。
負責抓好庫房的安全及管理工作,落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現問題及時匯報,并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤點、帳物核對。
上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查,發(fā)現異常立即報告。
每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛(wèi)生工作。
每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施,發(fā)現問題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收,對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單,對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據,做到數量準確、入庫及時、帳物相符。
備品備件出入庫時,庫管員應依據,進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量,準確地收發(fā)貨,收發(fā)完畢后,應立即填寫掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類堆放,做到分類清楚、堆放整齊。
負責按《領料單》發(fā)放備件,并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。
負責庫內備件的保管,不得出現丟失、損壞現象。
負責庫房的安全,堅持檢查制度,發(fā)現問題及時報告,并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,庫管員要按要求填寫各類單據,特別是出庫單,無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門,負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認;負責優(yōu)化備件品牌及替代件;對庫房的備件使用情況監(jiān)督檢查;負責到庫房現場查詢設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據庫房、現場的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關鍵設備備件清單
項目部根據設備說明書《設備檢修保養(yǎng)指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》,發(fā)放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類別、名稱、規(guī)格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容,《備品備件清單》
應根據實際使用情況進行優(yōu)化補充,不斷持續(xù)改進。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫,記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件,以保證設備可動率,設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的,每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》,執(zhí)行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長不留備件的,保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來的零部件,由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見。
對于待修件,保管員負責進行修復,維修后的零件經技術負責人檢驗合格后記入手工帳,庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理:
(1)備件嚴重損毀無法修復的;
。2)使用時間較長,外形嚴重損壞,修理后達不到技術指標的;
。3)更新換代,技術落后,效率低,經濟效益差的;
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件,每月25號前項目部填寫《廢棄物處置單》,報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理,做好標識,建立清單。統(tǒng)計分析與持續(xù)改進
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進行統(tǒng)計,尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加,備件質量,采購成本,采購周期等。
運行維護班組將改進措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
備件管理制度8
1.管理機構設置:備件管理具體工作暫由運輸安全部兼管,設兼職備件管理員1名,兼職管庫員1名,兼職采購員1名,以后業(yè)務量增加后再作調整。
2.備件管理職責分工
2.1備件管理的范圍:按照公司的管理辦法和規(guī)章對生產備件的使用計劃、庫存計劃、采購、驗收入庫、儲存、發(fā)放流程中的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范、管理,保障生產備件、配件、工具的供應。
2.2備件主管人(兼職管理人)職責
2.2.1帶頭組織執(zhí)行國家相關法律、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。
2.2.2起草有關備件的管理辦法、規(guī)章、制度及管理程序文件,及時提出管理建議和計劃。
2.2.3負責本系統(tǒng)崗位分工計劃和臨時工作安排。
2.2.4主動完成本職工作,檢查、督促本系統(tǒng)其它崗位的工作。
2.2.5根據生產需要組織提報備件、配件、工具備存計劃,組織做好其供應工作。
2.2.6及時反映本系統(tǒng)存在的問題,提出改進意見,并及時處理。
2.2.7及時完成領導交辦的其它臨時工作。
2.3采購員(兼職采購員)職責
2.3.1執(zhí)行國家相關法規(guī)和公司規(guī)章制度,依照本辦法規(guī)定程序開展工作。
2.3.2按照已審批的《備件采購計劃》和《備件備存計劃》實施采購。
2.3.3收集相關備件供應商的信息和生產備件、配件、工具的使用反饋信息,參與對商品供應商的等級評定工作。擬定合格供應商目錄。
2.4管庫員(兼職管庫員)職責
2.4.1執(zhí)行國家相關法規(guī)和公司規(guī)章、制度,依本辦法規(guī)定程序開展工作。
2.4.2庫存?zhèn)浼牡怯、建賬、分類、保管工作。
2.4.3采購備件及返庫備件的驗收、登記工作。
2.4.4庫存?zhèn)浼?發(fā)放、發(fā)放登記及銷賬工作。
2.4.5定期對庫存?zhèn)浼M行盤點、對賬。
2.4.6及時組織回收剩余備件和散亂備件入庫。
2.4.7備件工作檔案管理和統(tǒng)計報表工作。
2.4.8提報日常消耗品及易損件建議備存計劃,及時反映庫房管理存在的問題和改進建議。
3.備件管理程序
3.1備件計劃
3.1.1備件計劃的提報、審批程序:《備件計劃》分為《備件備存計劃》、《備件申領計劃》和《備件采購計劃》!秱浼䝼浯嬗媱潯肥窃黾訋齑媪康挠媱,先由管庫員或技術管理人員提報建議計劃,主管人審定后提報,并根據審批權限呈報部門經理及主管公司領導審批,之后交與采購員采購。《備件申領計劃》是由維修人員、班組長,也可由技術管理人員直接提報,是實際要使用的計劃,
經技術管理人員審核并按審批權限報呈部門經理和分管公司領導審批后交管庫員核發(fā)。如無庫存或庫存量不夠,管庫員據此及時提報《備件采購計劃》,報主管人審核后交采購員采購。如審批人不在,在緊急情況下可以經電話請示同意后,現行購買或發(fā)放,之后不起手續(xù)。
3.1.2計劃審批權限:價值5000元以下的《備件計劃》由部門經理核定、主管副總經理審批,5000元以上的須經部門經理、主管副總經理核定、總經理審批。
3.2備件采購采購員根據已審批的《備件備存計劃》和《備件采購計劃》實施采購。采購時應在詳細調查、了解的基礎上,以滿足質量、成本、付款、供貨、售后服務等要求為原則,擇優(yōu)選擇供應商。采購員應主動調查、搜集相關供應商的信息,開展合格供應商評定工作,逐步走向制度化和規(guī)范化。
3.3備件驗收采購員將購入的物品及時交給管庫員驗收,入庫存放,管庫員驗收時應核對購入物品的型號、規(guī)格、數量等是否與發(fā)票相符,質量是否存在缺陷,如發(fā)現異常,應拒絕驗收,提出退換要求。驗收入庫時,管庫員填寫《驗收記錄》,驗收人簽字,自留一聯存根,另一聯交與采購員作為報銷憑證。
3.4庫存?zhèn)浼墓芾?/p>
3.4.1庫存?zhèn)浼芾響獓栏褡袷亍稁旆抗芾碇贫取泛汀度加凸芾碇贫取返囊?guī)定。
3.4.2管庫員應對庫存?zhèn)浼M行分類妥善存放,明確標識,便于查索、檢查保養(yǎng)、搬運和存取。
3.4.3做好庫存?zhèn)浼念A防損壞、防銹蝕、防潮濕、防雨水、防火、防盜等預防工作,配備相應設施,定期對庫存?zhèn)浼M行檢查、保養(yǎng)。
3.4.4怕擠壓、碰撞的物品應據情上架分層存放,并設防護措施,庫房保持良好通風,地面良好鋪墊,防止直接放置地板上,光敏物品應有預防陽光直接照射的措施。
3.4.5有時效的化學品應有預防失效措施,保持適量儲存,先入先出的原則。
3.4.6危險品、易燃、易爆物品應按照相關公安、消防“安全監(jiān)察條例”、及行業(yè)規(guī)定,異地儲存。
3.5備件(出庫)發(fā)放
生產班組可持經審批的《備件申領計劃》到庫房領取所需物品,管庫員憑單發(fā)放給持單人,同時填寫《發(fā)料單》,領料人在《發(fā)料單》上簽字備查,一聯自存,另一聯可提供給財務等部門作出賬憑證。在備件發(fā)放工作中應堅持“交舊領新”的原則。
備件管理制度9
1.負責備件庫的管理;
2.庫存?zhèn)浼龅健叭濉?數量、質量、規(guī)格),“三齊”(庫容、堆碼、貨架),“三相符”(賬、物、卡),“四定位”(貨物、貨層、貨區(qū)、貨號);
3.做好備件臺賬;
4.每月盤庫一次,將庫存情況報主管工程師;
5.進口備件和關鍵貴重備件發(fā)放時,必須做好舊體回收工作;
6.外單位或部門人員借用備件和工具時,需憑部門領導簽字的借據方可借出;
7.認真做好本崗位的各種記錄;
8.按照現場管理規(guī)定放置物品器具,保證本崗位區(qū)域內設備、器件、地面及門窗的整潔;
9.負責庫存?zhèn)浼腵維保;
10.遵守公司及部門各項管理制度;
11.及時完成領導交付的臨時性工作。
備件管理制度10
1目的
規(guī)范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質量,保障生產安全。
2適用范圍
本制度適用于蕪湖發(fā)電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領取、存儲、領用各個環(huán)節(jié)。
3規(guī)定
3.1備品備件
3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的.配件、設備、材料。
3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產現場需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;
3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;
3.1.4所有備件領取后必須進行入庫登記;
3.1.5所有設備備品備件從備品間領取必須進行出庫登記;
3.1.6備品備件及工器具的存放實行定置管理,并做好相應的標簽。
3.1.7經修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。
3.2公用工器具
3.2.1部門公用工器具實行統(tǒng)一管理,登記造冊;
3.2.2班組及個人借用、歸還工具時必須登記。借用人與對借用的工器具進行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進行驗收。
3.2.3班組公用工器具由班長統(tǒng)一簽字領取,檢修部登記造冊;
3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時申報更換;
3.3個人工器具
3.3.1部門對個人工器具實行統(tǒng)一管理,登記造冊;
3.3.2新進公司職工,按照標準配置,配備必要的個人工器具;
3.3.3個人工器具損壞后,允許以舊換新,實行本人簽字領取;
3.4其他
3.4.1工作日期間的工器具、備品領用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領用,由值班員自行登記,管理員上班及時清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個留一把;
3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。
4職責
4.1班組
4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開具領料單、領取備品并入庫;
4.1.2負責備品備件的領取、使用、修復;
4.2專職
4.1.1負責協助班組、主任做好備品備件的管理工作;
4.3備品間管理員
4.3.1負責部門備品間的衛(wèi)生清掃,保證備品間的清潔;
4.3.2負責對備品、材料進行歸類定置管理,做到擺放整齊、便于查找;
4.3.4負責做好工器具、備品備件的進出庫管理、登記,保證賬物對應;
4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態(tài)。
4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;
4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統(tǒng)計,并發(fā)給檢修部及班組,以便于根據實際進行必要的補充。
4.4檢修部(副)主任
4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。
4.4.2負責組織檢查、協調和監(jiān)督辦法執(zhí)行情況。
4.4.3負責部門備品、工器具計劃的審批、使用監(jiān)督;
備件管理制度11
一、范圍
本制度適用于集團股份公司內各子公司
本制度適用于設備備件管理的全過程
本制度中備件是指所有與設備維修、保養(yǎng)有關的備品配件
二、管理制度細則
1.備件計劃
1.1備件計劃的填報人
1.1.1各子公司設備主管(設備管理員)
1.1.2動力設備部管理人員
1.2備件計劃的依據
1.2.1維修工修理設備時檢查出的故障零部件。
1.2.2的存在問維修工或設備管理員在例行檢查中查出題需要更換的設備零部件。
1.2.3維修工計劃保養(yǎng)、檢修前檢查出的'需要更換的設備零部件。
1.2.4重點設備進口設備的易損件及關鍵件。
1.2.5備件庫庫存數量、最低儲量、動態(tài)流量。
1.2.6因設備項修、大修、改造需要的配件。
1.2.7備件計劃數量以實際損壞數量或需要為準。
1.2.8動力設備部根據采集的數據每半年更新一次設備備件庫存標準上限和下限。
2.備件采購
2.1備件由采購中心負責采購。
2.2采購中心應按照備件采購申請單所提供廠家、型號、數量、時間進行采購。
2.3采購過程中如有任何問題應及時與采購申請人聯系解決。
2.4對不能及時采購的問題要在每月運營計劃中心計劃調度會上平?解決。
2.5每年生產部門、設備部門會同采購部門對備件供應商進行評審,淘汰不合格的供貨商。
2.6流程:
1.子公司設備管理員―生產經理簽字――動力設備部經理審批―采購中心采購員采購――采購申請人檢驗――入庫(單價價格500元以下)
2.子公司設備管理員―生產經理――動力設備部經理―中心總經理―采購中心采購經理―相應采購人員――采購――檢驗――入庫(500以上緊急情況時可先匯報相關領導,同意后先行采購再補手續(xù))
3.外協加工和自制備件
3.1外協加工備件由各子公司負責。
3.2自制備件由動力設備部工程師出具方案,子公司負責制造。
3.3原則上子公司有能力加工的不予外協,首先在股份公司內協調,確實沒有加工能力時可外協。
4.備件倉庫管理
4.1備件應入專門的倉庫進行保管,南京和楊中各設一個倉庫。
4.2倉庫應設專人管理,作好出入庫臺帳,注明對應庫號,貨架號便于查找。
4.3備件入庫前要經過設備管理員檢驗,合格后方能入庫。
4.4備件倉庫保管員應為每種備件建立標識卡片,注明名稱,型號,用途(到設備)和收入發(fā)出數量并及時更新。
4.5備件領用要由維修工持設備主管簽字的領料單領取。
4.6備件倉庫保管員應每天核對每種備件庫存量和最低儲量,當低于最低儲量時要及時匯報給設備管理員。
4.7每月5日前倉庫保管員應將上月備件出入庫動態(tài)表報動力設備部備案。
5.更換下來備件的處理
5.1更換下的備件,有修復價值的必需進行修復再利用。
5.2動力設備部負責修前、修后情況的鑒定。
5.3對修復且使用后達到效果的,則按所節(jié)約費用的一定比例獎勵修復完成人員。
5.4有修復價值而不修復的,則對相關維修人員進行考核。
5.5對于無法修復或沒有修復價值的備件,要按要求分類入舊件庫。
5.6定期由動力設備部對舊件進行招標處理。
6.違反制度的考核
6.1 違反以上規(guī)定的對相關責任人考核20-200元。
6.2影響生產進度的按生產管理制度考核。
本制度由動力設備部負責解釋
動力設備部
備件管理制度12
備品備件庫的整理工作,倉庫在七月份已以開始著手分步按計劃進行整理,因為備品備件物料自身的特點如物品種類多,規(guī)格型號多;物品外形千姿百態(tài),所以當時對于如何整理,整理成什么樣,還沒具體的標準,于是提出了“邊整理,邊總結,邊完善”的思路先著手干,經過一個月的工作,進行了兩個階段的工作總結,工作思路越來越清晰,工作目標赿來赿明確。
一、庫房的整體規(guī)化
現在備品備件的存放實際情況根據所存?zhèn)淦穫浼姆N類可簡單化分為零材存放點、中小設備存放點、大型設備存放點、鋼材存放點、包裝物存放點。這里面只有零材存放和包裝物有專門的庫房,其余均是戶外存放,根椐現在實際的物料情況與庫房情況對備品備件存放工作做如下規(guī)化:
1、將現用的備品備件庫設為備品備件1庫、將備品備1庫外的小院整修成為備品備件2庫,將老鋼材庫設為備品備件3庫,老編織袋庫設為備品備件4庫。
2、備品備件1庫以集中存放生產常用必需備品備件為主,方便生產領用和日常管理。
3、備品備件2庫以集中存中小型設備或車間報維修但暫時不用的設備?梢砸(guī)范維修設備的管理。
4、備品備件3庫以集中存放長期不用和閑置的備品備件為主,方便對此部分備品備件和管理統(tǒng)計與處理工作。
5、備品備件4庫以存放包裝物為主,倉庫繼續(xù)做好對庫房的整理工作。
6、對于鋼材因暫時沒有專用的庫房,只能暫時還露天存放,做到下枕上氈。
7、對于大型設備也只能暫時露天存放與設備科共同做好維護工作。
二、備品備件庫整理的整體工作思路
1、從零材的整理工作入手,先對備品備件進行整理,在分類存放的基礎上,再將備品備件按常用、閑置、賬外的分類方式進行分類存放,常用必需的備品備件集中存放在備品備件1庫,將中小型設備和車間報維修的設備集中存放在備品備件2庫做好日常管理,將閑置、賬外的備品備件集中分類存放于備品備件3庫并登記造冊規(guī)范管理,并建立檔案記錄其產生的過程和處理的'過程,以便及進處理,努力從倉庫工作層面使同類庫存情況不斷減少并杜絕。這部分工作對物品的分類存放已初步完成。
2、小零材的整理工作進行的同時對戶外存放設備也進行整理。因為廠區(qū)內無有大型設備存放庫,所以倉庫也只能從以下幾方面著手:
A、加強與設備科溝通合理安排設備的到廠時間,在不影響工作的情況下減少設備的庫存周期降低庫存成本,這一部分成本含人工成本如卸車吊裝、移庫吊裝,為維護好設備而投入的物品,同時也含露天存放對設備造成的損傷,一但設備進廠未安裝閑置起來這些費用都是要多氟多承擔的。
B、對于車間要用的協調車間及時領用。
C、對于短期內不用的倉庫只能做好露天存放的工作,集中存放,及時調叉車或吊車進行整理,蓋好篷布并與設備科共同做好維護工作。
3、鋼材的整理工作,露天存放的鋼材,是備品備件庫整工作的一個重點和難點。因為工作習慣可能在與保管。
與相關部門溝通,對于鋼材不是急用的要避免超前采購,減少鋼材的庫存周期,降低鋼材的庫存成本和管理難度。
以上是倉庫7月8月備品備件庫房整理的思路和方向,前期工作的具體細節(jié)見附件兩個階段的工作小結。
備件管理制度13
一、倉管職責
負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的.利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時,依據采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據,入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù),進行入帳管理。
備件管理制度14
為認真貫徹落實國家消防法規(guī)的有關精神,預防和杜絕各類火災及安全事故的發(fā)生,特制定備件倉庫安全防火管理規(guī)則。
總經理為我公司的防火負責人,全面負責公司的消防安全管理工作。
1) 辦公室內一般不得存放易燃易爆、劇毒等危險物品,如特殊需要存放,需經管理部門同意并采取相應的防范措施;機油、油漆等易燃物品要單獨存放;與備件無關的非備件物品,如:使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品,禁止存放在備件庫房內;
2) 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定;照明燈具下方不準堆放物品,其下方與物品的間距不得小于0.5米;禁止在備件庫房內使用非法的電器設備。發(fā)現有電線破損、漏電現象、要及時通知公司的有關部門修理,以免漏電造成火災;
3)消火栓、滅火器等消防設施、器材應當經常檢查,保持完整好用,工作人員應熟悉放置地點及使用方法;消防栓、滅火器除救火和演習所用,任何人不得動用、不得隨意挪動消防器材的位置。
4)庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道,嚴禁堆放物品;
備件經理為倉庫防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作,并負有下列職責:
1) 組織學習貫徹消防法規(guī),完成上級部署的消防工作;
2) 組織制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理等制度;如:倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌;
3) 組織開展防火檢查,消除火險隱患;
4) 對倉庫新員工應當進行倉儲業(yè)務和消防知識的培訓;
公司的每位員工都應遵守國家的`法律法規(guī),具有安全防火的意識和素質:
1) 全體人員應有高度的防火意識,禁止在倉庫內動用明火或吸煙,違者必罰;
2) 倉庫工作人員應當熟悉儲存物品的分類、性質及報關業(yè)務知識,熟悉防火安全制度,掌握消防器材的使用,做好本崗位的防火工作;
3) 非倉庫工作人員不得進入庫內,如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許;庫房鑰匙只限庫內專人保管,不得轉借他人;
4) 倉庫工作人員每天下班前,對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查,確定無疑后,關好門窗,切斷一切電源及水源。
火警電話:119
20xx年12月31日制定
備件管理制度15
備品備件管理制度之相關制度和職責,第1條為加強備品備件管理,各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度,理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任,以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...
第1條 為加強備品備件管理,各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度,理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任,以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃,由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。
第3條 各生產單位根據公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃,編制并上報每月備品備件材料計劃表,由生產運行部審查后,報主管領導審批后實施。
第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據,如無特殊說明,必須堅持設備的原始生產廠購置的原則,如有變更,要經公司主管領導批準。
第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況,必須以書面形式提前報生產運行部,由生產運行部審查,主管領導審批后實施。
第6條 配件到貨后,由物資供應部門組織有關專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到:材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞,帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎,它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據,必須認真做好,按既能保證設備的正常生產、維修使用,滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要,又不造成超儲和積壓的原則,編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次,新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。
第8條 備品備件庫存管理:備件庫的'管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù),入庫備件要有產品合格證,對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單,庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質量。
第9條 對存放時間過長又無合格證的備件,需經技術鑒定后方可發(fā)放,對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件,應及時認真處理。
第10條 在做好配件管理的同時,要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng),對關鍵配件的非正常損壞根據“四不放過”的原則,查清原因,寫出分析報告,妥善處理。
第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作,配件的修復要做到經濟上合算,質量上有保證。
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