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公司出差管理規(guī)定

時間:2023-08-06 10:33:35 管理 我要投稿
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公司出差管理規(guī)定

  一、范圍

公司出差管理規(guī)定

  本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。

  二、目的

  為了保證出差人員工作與生活的需要,并結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

  三、出差分類

  A.短途出差(公出)

  1 短途出差是指當天能來回的出差,不得報銷住宿費用和餐費。

  2 員工短途出差無需書面批準,但需要得到上級主管口頭同意,到前臺登記。對流動辦公的員工,所有考勤由其部門主管自行管理。

  B. 長期派駐

  1 由于項目的需要,員工需長期派駐在某一地方工作,時間長達60天以上(含60天),視作長期派駐。

  2 長期派駐的住宿由公司安排,若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定

  4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動,不屬于長期派駐。

  C.正常出差(出差)

  以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。

  四. 出差地區(qū)的劃分

  員工出差目的地,按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。

  一類地區(qū):中國范圍內(nèi),除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

  二類地區(qū):北京、上海、廣州、深圳。

  五.交通費報銷標準

  A.往返交通工具費

  員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準,員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

  1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時,可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

  六. 出差住宿費用標準

  1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準,同性別員工出差到同一城市,原則上應同住一房,單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

  標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。

  3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店,在沒有超過以上住宿限額的前提下,員工必須在此酒店按定點住宿。

  4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍,員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱。栏褡袷禺數(shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

  5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準,必須附上會議通知單,由上級審核,報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

  6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的,按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。

  7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi):

  在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

  出差的衣物洗熨費用。

  酒店健身、運動場所及相關的費用。

  迷你吧中的飲料、酒類飲品。

  購買行李箱或文件包。

  付費報紙或雜志。

  辦公或個人禮品。

  個人費用、娛樂項目。

  七. 注:出差補貼按出差天數(shù)計算:

  出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

  當天往返不計算出差天數(shù)。

  八.審批和報銷規(guī)定

  1 出差申請

  (1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》,寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的,由上級(該部門主管)審核,經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差!冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處,以備申請報銷時用。特殊情況,可暫用郵件代替,報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差,可以自己審批。

  (2)出差人若需要借款,須按財務規(guī)定填寫《借款單》,按財務流程審批后,提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

  2 訂票訂房

  出差員工需要在上海訂票、訂房的,至少應提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi),為員工訂房訂票,并將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

  3 報銷出差費用

  報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。

  九.生效時間

  本規(guī)定自20xx年3月1日起生效,出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前,按原規(guī)定執(zhí)行。

  附件:

  一、有效報銷憑證(原始憑證

  1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求,旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù),一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票,即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章,標有

  3 票證丟失

  4 票據(jù)粘貼

  報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起),粘貼要平整,錯開貼,一張貼不下,請用兩張,不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側,以免裝訂時給蓋上,也不要將金額部分重疊粘貼在一起,使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者,財務部審核人員有權要求其重貼。

  二、各單據(jù)填寫說明

  1 《借款單》的填寫

  (1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額,經(jīng)直接上級領導確認后(以直接上級領導E-MAIL或簽字為準),在財務部出納處領取。

  (2)借款人應認真填寫"借款事由",以表明借用何種款項。

  (3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時,應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

  2 《每周日常費用報銷單》的填寫

  報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

  3 《差旅費用報銷單》的填寫

  報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》,并將出差前《員工差旅申請單》附后備查,于每周一中午12點前交給直接上級領導。

  4 報銷單的填寫要干凈、整齊,涂改無效,對于填寫不合格者,審核人員有權要求重新填寫。

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